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请问老师,我们是一般纳税人公司,我2024年暂估了一笔借款利息收入(含税),今天开了6个点的资金占用费发票,我该怎样做账务处理?

2025-08-15 17:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-15 17:53

直接附在原来的利息发票后边

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快账用户2551 追问 2025-08-15 17:58

但是之前暂估是含税价,现在开的6个点的增值税专用发票

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快账用户2551 追问 2025-08-15 17:58

直接放凭证后面合适吗

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齐红老师 解答 2025-08-15 18:03

那个不能抵扣的,直接附在凭证后边就行

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快账用户2551 追问 2025-08-15 18:09

企业对企业的借款利息也是不能抵扣的吗

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齐红老师 解答 2025-08-15 18:10

是的,凡是贷款的利息都不能抵扣。明年开始可以了

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快账用户2551 追问 2025-08-15 18:20

懂了,谢谢老师

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直接附在原来的利息发票后边
2025-08-15
你好;      发票和你暂估金额是一致的话; 直接做 ;借管理费用 贷   管理费用-暂估 ;  借应付账款-暂估贷应付账款- 某单位   
2022-12-30
之前分录怎么做的?借主营业务成本贷应付账款吗?
2021-06-16
同学,你好 就是发票没有到,先暂估成本 之后发票到了 借:主营业务成本——暂估   负数 贷:应付账款——暂估    负数 借:主营业务成本 贷:应付账款
2024-10-10
暂估多,借主营业务成本负数,贷xx 负数,。多暂估冲掉,
2021-04-09
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