可以接收成本费用发票的
7月份开出去,服务费和安装费,销售发票40几万,没有相应的成本类服务发票进来,是不是可以暂估成本入帐呀?目前我公司是小规模纳税人,(已经申请了一般纳税人,从8月份开始就是一般纳税人了)。这样暂估入帐可以吗?或者还有没有其他的方法?
3.甲企业为增值税一般纳税人,本年6月发生如下业务: (1)1日,购进食品原料一批,取得的增值税专用发票上注明的金额 为500 000元,增值税税额为65 000元;向农民收购玉米用于生产糕点,开具的农产品收购凭证上注明的价款为40 000元,玉米已经验收入库,食品原料还未收到,款项已支付。 (2)3日,1日购进的食品原料运到并验收入库,并向运输公司(一般纳税人)支付运费,价税合计3 270元整,取得增值税专用发票。 (3)8日,销售一批食品给华强超市,取得不含税销售收入800 000元,另收取优质费5 000元。 (4)20日,将自产的食品作为福利发给职工,该产品市场售价为500 000元(不含税),生产成本为350 000元。 (5)22日,研发一种新产品,为了进行市场推广和宣传,无偿赠送200份给消费者品尝,该食品无同类产品市场价,生产成本为600元/份,成本利润率为10%。
A商场是增值税一般纳税人商品销售利润率为30%级,每销售100元商品及成本为70元,商场购货均取得增值税专用发票,为迎接五一节,商场决定采用商品8折销售的促销方式销售商品计算是城市维护建设税和教育费附加,暂不考虑该种促销方式下商品以8折销售及价值1000元的商品还是是在为800元以上一比还是进价57万元取得增值税专用发票,款项已付不应收入库,该批商品已8折销售,并开具增值税专用发票,款项已收到,同时结转主营业务成本,根据上述资料编制账务处理分录。
;A公司为一般纳税人,2021年8月份销售情况:15.销售甲产品每件制造成本1000元,市场同类产品价格1500元。现A公司采用还本方式销售甲产品100件,售价1800元,5年后全额一次还本,增值税率13%。请计算该项业务销售额和应报销项税额名为多少?
A公司为一般纳税人,2021年8月份销售情况:5.销售甲产品每件制造成本1000元,市场同类产品价格1500元。现A公司采用还本方式销售甲产品100件,售价1800元,5年后全额一次还本,增值税率13%。请计算该项业务销售额和应报销项税额各为多少?
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