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请问6月做一笔出口退税,免抵退应退税125381.34,期末留底税额98998.05,给退98998.05元,免抵税额26383.29,在做7月增值税表填写,报表上期留底税额98998.05,这个月进项534840.56元,这个月没有销售,7月份留底税额是多少,报表显示633838.61元,对吗?能讲一下原理吗?

2025-08-19 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-19 09:01

你看下你的9899 8.05转出了吗 什么时间转出的 没转出不对 他这个留底是63383 8.61%2B9899 8.05算出来的 如果你之前的退税没有转出的话,你的留底应该是63383 8.61

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快账用户7055 追问 2025-08-19 09:09

98998.05,没有转出,这个需要转出吗?在哪个表转出

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齐红老师 解答 2025-08-19 09:14

主表第15航里面填写,你可以看一下的,他是自动的,自己填写不了

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快账用户7055 追问 2025-08-19 10:45

上期出口退完税,他自动在主表15行里填写的,15行让我给删了,这个月我做了一个外销销售额的填报,税政没让我做出口退税,只让我报外销销售额,那我是要更正一下增值税报表吗在主表15行填上98998.05,就可以了吗?那我税政让做出口退税是,我该怎么填报

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齐红老师 解答 2025-08-19 10:48

是的 你删除是在这个月删除的吗

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快账用户7055 追问 2025-08-19 10:52

是的,在7月增值税报表删的

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齐红老师 解答 2025-08-19 10:53

那你不要删除,这里就应该填写。

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齐红老师 解答 2025-08-19 10:53

你说的怎么填报是什么意思?在这里面已经填写完毕了。出口退税完成之后,他在主表15行里面,免抵税额在附表5里面,这些就已经可以了,你不用自己单独填写了。

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快账用户7055 追问 2025-08-19 11:04

7月增值税报表,主表15行,本月数,免抵退应退税额98998.05,本年累计15行就变224379.39了,可我今年只做了1笔退税,税额是125381.4,那我本年累计数应该是多少?

7月增值税报表,主表15行,本月数,免抵退应退税额98998.05,本年累计15行就变224379.39了,可我今年只做了1笔退税,税额是125381.4,那我本年累计数应该是多少?
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齐红老师 解答 2025-08-19 11:05

本年累计的,你去看一下之前的月份什么情况?

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快账用户7055 追问 2025-08-19 11:07

6月份本年累计数是125381.34

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齐红老师 解答 2025-08-19 11:10

去看之前的月份,不清楚之前的月份我不知道,你也没问之前的月份,你也没提供之前月份的信息,没法给你判断是不是正确。

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你看下你的9899 8.05转出了吗 什么时间转出的 没转出不对 他这个留底是63383 8.61%2B9899 8.05算出来的 如果你之前的退税没有转出的话,你的留底应该是63383 8.61
2025-08-19
同学你好 为啥留抵和转出的金额一样
2022-09-15
这个就是当期应纳税额,就是那销项再减去进项,进项等于全部进项税额减去那个不得免征和抵扣税额,就是1600乘以那个出口税率差13%减10%。
2023-09-28
你好;  是的。 你要做分录。  钱收到了没有嘛  
2022-05-26
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2024-12-05
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