你看下你的9899 8.05转出了吗 什么时间转出的 没转出不对 他这个留底是63383 8.61%2B9899 8.05算出来的 如果你之前的退税没有转出的话,你的留底应该是63383 8.61
我们税务局自动给我们申请了留抵退税,受理日期到今天,显示已退库,那我下个月看到的增值税申报表留底税额是不是就没有这笔了?但是我们现在没收到钱,因为我们这个月有销项,照这个样子,我们5月只能抵当月的进项了?我现在就是不知道我5月是不是不能用留底的进项了?
#提问#老师7月份我看着增值税及附加税申报表上第13行和第14行显示上期留抵82785.25元和进项转出82785.25,第20行期末留抵47433.62元,第32行期末未交税额-36655.7元分别表示什么意思?我八月份开了专票不含税销售345017.69元,销项税额44852.31元,问我八月份还需要再认证发票吗,能自动抵扣上期期末留抵吗?还是得申请税务局退款?
某C企业为一般纳税人,生产的货物兼顾内销和出口,2019年11月外购原材料获得进项税额300万元,内销产品的销售额为800万元,出口产品的销售额为1600万元(已换算成人民币). 该企业的出口退税率表为10%,当月增值税应退税额是多少? 当期应纳税额 =800×13%-[300-1600×(13%-10%)]=-56(万元) 当期免抵退税额=1600×10%=160(万元) 当期应退税额=当期期末留抵税额=56万元 (当期期末留抵税额56万元<当期免抵退税额160万元) 当期免抵税额=免抵退税额-应退税额=160-56=104(万元) 请问老师,第一个试子-56万元怎么算的,我算出来不是这个数啊
外贸出口公司,购进发票认证后增值税申报表上需要手动填写到副表二上吗?表二25-28每月自动有认证发票信息,如8月认证30万进项税额,9月申报退税30万,11月收到退税金额30万元,期间10月认证25万,11月认证30万,12月申报11月增值税时表二上待抵扣进项税额那里显示的是这3次认证发票合计数,已经抵扣的30万进项税额没有减少。主表上没有期末留底税额,这个是不是表示之前申报没有填报对?这个月申报万怎么填?
你好老师,我们公司出口一批货物报关日期是9月份,当时销售部没有及时发来报关单,我现在需要填写9月增值税税申报表,我报无票收入,我等到2025年1月份再认证我的进项票,我现在2024年12把发票开出来,我等到2025年1月申报12月的增值税申报表时在再无票收入栏次里填写负数,可以吧,老师 还有就是,我2025年1月份申报12月的增值税申报表时,不会产生留底税额,留底税额是0,咱们讲课时不是说,期末留底税额跟免抵税额税小退谁,这怎么办,我都不用退税了是吗?后续我该怎么操作,老师麻烦你了。
老师,停车费开专票的话,应该选择什么大类?
计提工资表和社保有关联吗是不是单独计提的
什么是组织机构代码证号?
老师,如果说会计利润是负数,但是汇算清缴调整以后,应纳税额是正数,需要缴纳企业所得税,账上本年利润是负数,明年做账的时候,本年利润按哪个算,是按账上负数算,还是按调整后的应纳税额算
请问,个体户怎么去开户
发工资怎么做账呀,需要购买发票吗?
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请问这道题的第一个在做固定资产更新改造的时候如果继续使用这个旧的固定资产,在算他2020年末现金净流量的时候,在2020年那一年他的折旧抵税效果不要算上去吗?
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98998.05,没有转出,这个需要转出吗?在哪个表转出
主表第15航里面填写,你可以看一下的,他是自动的,自己填写不了
上期出口退完税,他自动在主表15行里填写的,15行让我给删了,这个月我做了一个外销销售额的填报,税政没让我做出口退税,只让我报外销销售额,那我是要更正一下增值税报表吗在主表15行填上98998.05,就可以了吗?那我税政让做出口退税是,我该怎么填报
是的 你删除是在这个月删除的吗
是的,在7月增值税报表删的
那你不要删除,这里就应该填写。
你说的怎么填报是什么意思?在这里面已经填写完毕了。出口退税完成之后,他在主表15行里面,免抵税额在附表5里面,这些就已经可以了,你不用自己单独填写了。
7月增值税报表,主表15行,本月数,免抵退应退税额98998.05,本年累计15行就变224379.39了,可我今年只做了1笔退税,税额是125381.4,那我本年累计数应该是多少?
本年累计的,你去看一下之前的月份什么情况?
6月份本年累计数是125381.34
去看之前的月份,不清楚之前的月份我不知道,你也没问之前的月份,你也没提供之前月份的信息,没法给你判断是不是正确。