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老师,这张发票要做进项转出,是去年的发票。今年进项转出分录要怎么做?

老师,这张发票要做进项转出,是去年的发票。今年进项转出分录要怎么做?
2025-08-19 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-19 15:48

借:利润分配-未分配利润 负数 贷:其他应付款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户9208 追问 2025-08-19 15:54

还要结转未交增值税吗

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齐红老师 解答 2025-08-19 15:56

不需要结转的,月末结转未交增值税就行

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你好,去年的分录是怎么做的?
2021-04-22
你好,借:应交增值税-进项税额转出 贷:应交增值税-进项
2024-10-10
你好,去年做了成本费用的吗?如果是的话,实际有业务的,借以前年度损益调整, 贷应交税费,应交增值税进项转出
2023-07-06
1.去年专票作废时的处理:在去年作废专票时,应首先在开票系统里进行作废操作,确保税务系统里该发票已被作废。接着,在会计账务处理上,作废的专用发票对应的借方费用科目应记入作废金额。同时,用作废发票对应原始的贷方税金科目也应记入作废金额。 2.今年转出作废进项税额时的处理:借记相关费用或成本科目(如“税金及附加”或“管理费用”等),以反映今年因转出进项税额而产生的费用或成本。贷记“应交税费”科目,以反映今年为这部分转出的进项税额所缴纳的税款。由于今年转出了去年作废的进项税额,并且已经为此交了税,因此在会计上需要反映这一变化。
2024-05-07
同学,你好 借:费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2021-05-17
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