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老师,我们7月应该交税1万,但当期有留底12000元。现在留抵抵欠,7月增值税不用交了,7月计提了未交增值税1万,现对公没有扣增值税,分录我要怎么写才能把未交消掉呢

2025-08-20 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-20 10:30

留抵欠税 借;应交税费-未交增值税   营业外支出-滞纳金 贷:应交税费-增值税-进项转出

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快账用户8487 追问 2025-08-20 10:31

好的,那8月申报时,进项转出要怎么消掉呢

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齐红老师 解答 2025-08-20 10:32

不需要把那个余额结转平的

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快账用户8487 追问 2025-08-20 10:35

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-08-20 10:41

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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留抵欠税 借;应交税费-未交增值税   营业外支出-滞纳金 贷:应交税费-增值税-进项转出
2025-08-20
你好,可以的,但是你需要在九月份才能操作,所属期九月份也就下一个月留底底欠带附表二,让你税务局那边给你填写,你自己填写不了的,然后在主表31行。
2023-09-01
销项 5 万、进项 6 万,留抵 1 万时,无需做 “转出未交增值税” 分录。“应交税费 - 应交增值税” 科目会形成借方 1 万余额(即留抵税额),直接保留该余额,下期有销项时可自动抵减,无需额外操作。
2025-09-19
你好1;     如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税;   借 应交税费-未交增值税贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税  
2023-02-16
你好,当时这个留底在哪个科目里面做着转出未交增值税吗?如果是的话,借应交税费未交增值税, 营业外支出滞纳金 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2023-08-24
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