当时这个研发人员的工资计提了没有? 如果没有记题的话,这个是资本化还是费用化
老师们,我们公司内部报销,就是所有开支费用发票拿到手后,先挂账,不急于付款的,领导要求写报销单,先由会计审核签字—部门主管签字—总经理签字—董事长签字—返到财务室出纳签字(若是付款会盖现金付或者银行转账),在这样一个审批程序上存在一个问题是,总经理和董事长那总是外出跑业务很少到公司,结果就是内部员工为等领导签字把发票压到他们手中不能及时拿到财务室挂账,甚至有人最后弄丢发票,针对这个先挂账又不急于付款的总经理和总监都有争论,总经理认为有发票就代表业务发生的真实性了,不必要让领导签字,懂事长也认为让他签字了就等于付款一样,因为我们到付款时还要写付款申请单需要领导签字,领导觉得签字太多也麻烦,我最近发现这个挂账又等待领导签字的环节就是发票总是不能及时拿到财务室入账,我的意见是挂账时先让会计审核签字—再部门审核签字—出纳审核签字—给会计挂账,报销单上总经理和董事长签字那里就空着(这个地方不签完字可以吗?),我建议他们把发票拍照或者复印留底,等待付款时写付款申请单(上面也由会计签字确认发票已入账代表业务真实性)及发票复印件让领导审批签字,但是我们另一个只是审核我账的会计主管认为挂账的报销单上领导
老师我现在有一个问题因为这个事情我们老板跟经理都吵起来了,我是一个会计。我们老板有10个公司,我们财务总监在其中一家公司签订劳动合同。那这老板的10家公司在员工报销款时他能都签字吗?我们财务总监现在不签说我不是这个公司员工我不能签字,这个怎么是合规的呢。我做3个公司账合同在其中一家签订的那员工报销时我怎么签字呢
老师,老板我们公司还在筹建期,老板通过微信转了一笔钱给总经理(老板的弟),总经理拿这笔钱买了很多筹建期用的东西。 就拿了收据回来给我,比如说买了一把装修用的手电钻280元,这个改怎么做账呢? 借:其它应付款—覃XX (这个要写总经理还是老板的名字) 280元 贷:管理费用—开办费 280元。 摘要:购买手电钻 。 我是不是还要帮总经理写一个费用报销单,付在280元的后面? 然后最上面是凭证,最下面是凭证粘贴单,这笔凭证就完整了?
老师,您好,老板19年给她朋友从公户上转了一笔款,用于教育经费,这个人不是公司员工,一直挂在其他应收款里,现在要怎么处理?老板当时掏这个钱是不打算让还的,我该怎么处理这笔业务
老师好,我们公司的法人以公司的名义用他的房子抵押贷款了80万,银行贷款放到公司,然后公司又转到法人的朋友赵某这里,赵某再转给了法人,现在法人每个月以个人名义存钱1000到公司交利息,请问这三者的账务怎么处理合适?公司转钱给赵某是挂往来款合适,还是让法人写个说明说明这笔是给他个人的,然后直接写80万挂法人借款,这样这1000元当利息存进来就好处理了,如果挂赵某往款,那这法人存进来的1000元怎么处理账务?
可不可以月末根据开出去的发票一统一做主营业务收入,再根据收到的发票统一做主营业务成本
劳务费怎么扣个税,请详细点?
小规模30万免缴税。30万指的是含税价的总销售额吗?
在国外采购的样品,后期哪些税是可以申请退还的?
注册资本原来是400万,然后降资成100万,账面上做了8万多,现在账面上是不是不用管,他又没超100万?
酒店行业,装修费用400万,入什么科目,怎么做分录
老师您好,请问有财务报表模板嘛,有公式的勾稽关系的?
老师6月份会计走的,1.借应付职工薪酬-工资薪金 贷:银行存款 2.计提,借:管理费用-工资薪金 贷:应付职工薪酬-工资。8月份发现把劳务费走了工资里了,这个月又调整,借管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资。这样对吗
原价出售固定资产,造成收入差异原因怎么说明呢?增值税是开票收入我知道,但是计入所得税的收入是0吗?我差了这笔账没有进营业外收入科目
股权实缴到变更股权比不实缴到位那个有优势
没有计提,应该是费用化了
这个金额挺大的有41万多的
借研发支出费用化, 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷其他应收款, 这个需要由他个人支付出去的证明。 借以前年度损益调整贷研发支出费用化。