是两个概念:留抵税额是进项大于销项的未抵扣余额;留抵退税是申请退还这部分余额。 不申请退税、留到下月抵扣,一般不会预警,但长期大额留抵且无合理原因(如正常备货、扩大生产等),可能因指标异常引发税务关注。
老师您好,一般纳税人,4月份时已申请了留抵退税,这个月产生销项税额458.54元,这458.54我需要缴纳,但是附表五城建税的申报,增值税额栏有458.54,但是后面留抵退税本期扣除额也是458.54,这样应纳税额就为0 了,想问这样对吗?
您好,我们集团年初买房了,取得了一笔2500万的进项,想问一下这一笔进项可以一次性抵扣吗?或者有没有别的办法可以进行税务筹划。我们目前每月进销项差不多,还有少部分留底。如果2500万都认证抵扣的话,也会产生留底。但是我们是人力资源行业,也不能申请留底退税。请问我们应该怎么办?
请问一下,2011年时,会计开票开错了,6个点开成了17个点,导致于多交了税,但是没有退,留底后期扣除,但是之后转为简易计税,不能抵扣上期税额,就是一直留存,一直在报表上显示上期留底税额,现在又转为一般计税,请我这笔留底税额我还能抵扣吗,这么久了还能用吗,这种开错票会产生留底税额吗
老师,我们生产企业上个月有个出口退税,这个月已经退下来了,这个月的增值税申报表自动的在期末留抵税额上是上个月的退税金额,这个怎么会在期末留底上面呢,是不是意味着我可以用这个期末留抵税额
你好老师,我们是成立不久生产型外贸企业,分别在2023.9月和2024.1月开了两张0税率的发票,这两个月都没有做进项税留底,也就是我们没有退的税款吧,请问这样还用在税务平台做退税申报吗?如果仍然做退税申报操作,那这样也属于首次首单要求那么严格吗?
老师您好,一个新公司8月税务登记,那增值税季报的时候是报7-9月的,对吧
老师我们这边有应届毕业生,想保留应届生资格,不想买社保的,那是签实习生协议吗?这个只是跟她个人签就行了,还要跟学校也签吗?
老师,现在所有外贸平台数据都要开票,我们找供应商开普票他们都要多收我四个点,这个有好的解决办法吗?
我们和甲方合同签的是甲方公司名称 但他们付款账户是公证处 这种付款名称与合同 发票不一致的 还需要什么补充资料吗
一般纳税人废业税务,有固定资产摊销完了,影响废业么
23年的时候因为21年发票问题被稽查局罚款补税了 请问通知书税务局能下载码
老师,老板也是公司法人,他以个人名义向农行借款191万,用于支付公司的劳务分包工程款,贷款直接汇入劳务分包商账户,记账为,借:应付账款,贷:其他应收款-老板,公司到时候把191万还给老板即可,但是利息支出怎么办呢?能入账税前扣除吗?
合伙企业的合伙律师第二季度退出合伙做普通律师,第三季度开始正常申报综合薪资所得,那明年的汇算清缴时这个已退伙的合伙人如何计算每月标准抵减额?
跟公司经营无关的进项专票做哪个科目
企业收到物业公司开的水费专用发票,项目名称是:水冰雪*水费 可以用吗