您好,这个是通过以前年度损益调整
老师,您好: 去年12月补计提的营业税金及附加错了,要怎么更正,是这样吗? 借:以前年度损益调整 贷应交税费-营业税金及附加 借:本年利润-未分配利润 贷:以前年度损益调整
老师新年快乐!请问以前年度损益调整涉及到当年的损益,所得税费用增加了在调整的当月怎么补交所得税?所得税费用减少了在调账的当月可以退税吗?
老师,请问补缴以前年度的企业所得税、增值税、附加税计入以前年度损益调整后,年度汇算清缴时需要调增吗?
老师,3月份调整21年1月份报税报表 补交了增值税及滞纳金 记账时候这部分滞纳金需要调整以前年度损益吗?同时补计提附加税的时候 营业税金及附加科目是不是要计入以前年度损益?
补交22年的所得税、附加税及印花税,都是用到以前年度损益调整吗?
老师,我是小规模纳税人,我之前确认一笔收入,而且开的是专票,也提了税款,交了税款,现在这笔钱要退回去,不算是我们的收入,我需要把这笔钱冲回,请问我提的税款怎么办?
老师,因为弥补上一年的亏损造成企业所得税税负率不在正常范围内的话,会不会有风险点
老师在建工程可以直接转入以前年度损益调整里吗
老师,材料pvc墙板发票单位可以是千克吗?
老师好,请问新开公司(有限责任公司)注册时地址可以用住宅的地址吗?(比如某小区之类的)
科研项目在立项之前是费用化支出?还是资本化支出?
老师,车辆保险费印花税所属期是保险期间算起,还是还是保单生成时间啊
老师,21年公司买的汽车,一次折旧了,这样游问题没
老师好,请问一下,节能节水专用设备的抵免额计算不是不能包括专用设备的运输,安装和调试吗?
办公室装修费一般按几年摊销?