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老师,发现去年一笔暂估入库,其实去年已经开票,没有冲账,现在查往来发现的,现在如何处理比较合适,谢谢老师

2025-08-28 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-28 10:39

同学,你好
先红冲暂估
借:库存商品 负数
贷:应付账款 负数
再根据发票重新做
借:库存商品
贷:应付账款

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快账用户8694 追问 2025-08-28 10:45

去年发票回来已经正常做账了,就是查往来发现没有红冲,现在红冲有啥别的风险没?谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-08-28 10:46

同学,你好
没有风险

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