同学,你好
全部在境外发生的费用,不需要缴纳增值税
求教 境内一家公司甲给境外的公司提供广告服务,境内公司需要代扣代缴增值税。 境内一家公司甲给境外的公司提供设计服务,适用增值税零税率。我理解正确吗?。我以前做过一道题,记不太清楚了。就是涉及境内境外的。这个点我老是错
老师,境内的甲公司给境内的乙公司提供在境外的勘察勘探服务缴纳增值税吗
咨询个问题呗;境内公司支付给香港公司,一笔发生在境外的服务费; 是双境外的业务吧,需要缴纳增值税税吗
境外公司向境内单位提供完全在境外的建筑服务是否需要代扣代缴增值税和企业所得税
请问老师:两种情况,第一种;境外单位向境内企业提供贷款服务,境内向境外公司支付利息支出,是否需要代扣代缴增值税?第二种情形:境外单位向境内单位提供培训(境内员工去国外培训),是否需要代扣代缴消费税?
房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
银行开立一般户还需要向银行报备吗?
老师之前会计做账可能加税合计库存商品了,老师我现在应该怎么改过来呢?
个人所得税专项扣除标准是多少,例如员工一月4500,二月5800,二月是不是在不考虑专项扣除会涉及个税
老师晚上好,我劳务公司是一般纳税人准备接一单业务,就是专门发放工资的派遣,开劳务发票是按照6%的开专票,我公司需要收取对方的多少个税点 才合理才不会亏本呢,这个税点又是怎么个计算,老师给指点一下,谢谢
从事简单会计工作几年了,但不算很有天赋,最近有会计研究生和mba研究生,从就业前景看老师们建议考哪个比较好,想听听建议,谢谢
哪里填的不对呢提交不了
无票支出该怎么处理 转给员工 他线下采买
我们公司是生产制造企业,有商品出口业务, 我们的业务模式是代其他公司出口赚取佣金,但是对方公司的开具的进项发票的进项税额是我们垫付的,我们公司今天结汇金额是1385261 进项发票开具的不含税金额是1371398 这样计算出来的换汇率约等于1,这样合理吗?
境内发生一部分,境外也有一部分
同学,你好
那境内发生一部分缴纳增值税
如果境内和境外的服务费放在一起呢,怎么区分
同学,你好
要区分开,不能区分,都要纳税
如果是境外发生的服务费,要具备什么条件才能免税
同学,你好 可以参考
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利