对的,是的,需要这么做的。
请教一个问题 我有一个公司前几个月已经进行清算,注销了税务登记,但没有工商注销,这个月又去启用并开了发票,这种情况是应该把以前的数据延续下去 还是纯粹当作新公司重新建账啊
老师,我是出纳小白,请问5月份付款,但是发票在6月份。怎么做账呢?实际的钱已经花出去了,跟库存现金也能对上。。。但是发票刚来。。怎么操作?
老师您好,去年有两笔账没做,货到,有发票,款已付进项也认证了。因为以前是代账公司做账的,然后现在应付账款贷方负数,我要怎么去平账呢?
老师请问下,我们上个月没票的运输费已入账,但这个月运输公司已把发票开给我们公司,我做一笔借:销售费用-运输费 贷:应付账款 然后在做一笔借:销售费用-运输费红字 贷:应付账款红字,这样做可以不?
老师,我上个月的进项发票已在上月做账了,但还没勾选抵扣,这个月可以勾选抵扣操作吗?
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
老师,比如委外加工的产品。ERP系统是有入库单价的对吗?如果自制的成品核算出来成本,在ERP里面也有入库单价对吗?
今年发放去年到今年的工资,发放的凭证需要附上去年到今年的每月的工资表吗
海关原产地证需要中英文章吗 没有可以做吗
当月销售额达到500万,当月升为一般纳税人,次月怎么报税表怎么填
8月销售额达到500万,选择一般纳税人生效之日为8月1日,9月份报税的时候怎么算税率
老师,我们是做服装出口的,生产企业,准备第一单出口销售,请问首单出口退税要准备什么资料?和不是首单出口的出口退税有什么区别?有什么需要特别注意的吗?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰 1、那成品出库(进销存)这个进销存的单价就是单位成本,而不是销售单价对吧。只有7月入库数量。6月成品结余还不知道,或者6月结余的成品可以用7月单位成本吗?假如7月的单位成本也没有这个成本,那我岂不是还要核算6月成本 2、成本核算表里,生产有领料,那也有退料和超领或其他出入库。那我这个成品原材料成本要增或减吧,对吗?老师。比如领料100+超领10+其他出库15-退料3个=某工单成品原材料成本。对吗?
老师好,职工医保断缴一个月会不会有什么影响?
好的,谢谢
没发票没单据只有微信支付记录的那种要怎么做呢
费用的借管理费用,开办费贷,其他应付款 这是筹建期的
公司外账是代理记账公司做的,然后有个做出纳账,让我做内账会计账纯小白不懂要怎么手
不懂要怎么入手
现在是筹建期吗?发生了什么业务,你说业务 不知道怎么做说具体的业务
公司是老公司之前外包出去给别人做,现在收回来自己做跟之前的账没关系,另建个新公司的账9月1日开始建账,要我来做,现在心慌不会做
你老板自己做的之前有业务的 就不是筹建期 没有就是筹建期 比如发生的房租,水电费,工资,这些都是开办费你说你发生了什么业务 说业务