是的 需要补 补缴纳
增值税小规模纳税人情况计算及申报表填制 情况一 本季度收入不含税 28万 增值税:本季度免征, 原因:因为季度收入小于30万 城建税、教育费附加:不征 写会计分录 借:银行存款 288400 贷:主营业务收入 280000 应交税费-应交增值税 8400 免税会计分录: 借:应交税费-应交增值税 8400 贷:营业外收入 8400 填写纳税申报表 情况二 本季度收入不含税 31万 增值税: 城建税、教育费附加: 原因:50%的税额幅度 写会计分录:城建税、教育费附加按实际情况计提即可 写申报表 情况三 本季度收入不含税 31万 增值税: 城建税、教育费附加: 原因 新增:本月 交金税盘服务费180元 分录交钱、抵税 写申报表 情况四: 本季度收入不含税 31万 增值税:1% 城建税、教育费附加: 计算 填增值税申报表
我们租赁收入,8月确认一笔未开票收入是跨年的,没有开具发票,9月开具了,因为发现是跨年的,又是金额较大,所以把8月凭证冲回,9月分摊确认收入,这样造成增值税申报表附表一未开票收入为负数,税额为为负数,1这样有没有关系吗? 2正确的应该怎么填 3账务处理有没有问题
跨境应税行为免征增值税报告里,合同注明的跨境服务价款填写什么,我们没和国外回客户签合同,因为没必要提供的是线上平台服务,每次订单结束才知道最终需要付多少钱。这里的价款填写估计值吗
1-7月境外收入没有报免税收入增值税,因为没进行跨境应税行为免征增值税报告填写。8月填了,报八月增值税时,要把1-7月境外收入一并填在免税收入行次吗
1-8月没填跨境应税行为免征增值税报告,境外收入没报增值税。9月填了跨境应税行为免征增值税报告,现在报8月增值税,可以一并把之前没报的收入做免税收入申报吗
员工已离职并入职新公司了,但是他也有给我们公司兼职跑业务,这种情况怎么给他申报个税呢?
你好老师,我们24年通过的高新技术企业,那么2025年对于研发费用每个月账的金额有要求吗?
总账会计找总账会计离职原因说什么比较合适
实缴注册资金交哪里了?还是自己的钱吗?
图书免税账务处理怎么做
企业去年交了所得税 今年汇算清缴时退了企业所得税 应该怎么做会计分录 谢谢老师
老师,你好,本月无蓝字发票开具,但是有一张红字发票折让需要开给供应商,请问增值税收入申报为负数可以吗?会引起预警吗
你好,老师,麻烦问一下。烟酒店个体工商户核定征收是不是不需要开进项发票进来随便可以开什么都可以开出去。
老师您好 我们公司租了一个厂房 有进项租赁发票 ,一家公司在我们厂房租了一间办公室, 他们要我们开具发票, 我们没有租赁资质,这个开什么发票呢?
老师,您好,公司名下没有车,员工用自己车的费用,需要办什么手续公司才能报销,有没有什么风险呢
其他的所得税 符合印花税税目的都要交
税务会来找吗:免税收入补报得有60万,8月开票开了100万
之前没有免税备案就没报增值税,但正常入收入了,所得税正常报的
现在补上去呀,更正增值税不就行啦 不,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致,早晚会出现问题。不现在补你就以后也补也可以。自己选择,
不一月月更正增值税报表,都填在八月属期申报表的免税收入可以不
8月的增值税还没报
有风险 申报时间晚了
因为是9月才填跨境应税行为免征增值税报告,之前没填,就没报收入,现在9月填了,还是要回到1-7月更正每月报表吗
对的是的,最好的方法是回去更正每个月。
税务没查之前的,等查了再每月更正申报是不是也行,现在就先报八月属期的
现在就把八月的境外收入填免税收入行次
1—7约的先不管
是的对的是的对的,可以这么做