你好,需要回去更正申报才可以,所属年度不一样
你好,麻烦问一下,我们是房地产企业,之前预缴的增值税每次都有申报增值税预缴申报表,但是没有填过附表四,我看其他网友都说要填表四,我现在不知道我这边怎么补救,因为我们单位16年开始预缴,因为一些原因一直没有交房,所以现在一直没有开票确认收入过,我之前预缴的增值税没有填写附表四,等到后期交房确认纳税义务时怎么用预缴的增值税抵扣?表上应该怎么填?
4月的增值税申报表填错了,可以不去税务修改吗 我们是生活服务行业,今年免税,4月发生了一笔退款,是对1月一笔收入的红冲,因为一月开的带税率发票,会计在申报时,填的销项税额负数,造成发生销项税额负数,形成留抵税额,实际上1月按免税申报的,就没有交税
公司去年第一季度是核定征收个体户开了一张29万的票出去,从去年4月份开始转为小规模纳税人企业了(个转企),转企业后开始做账,之前个体户的没做账,所以增值税申报的收入跟财报上的收入对不上,现在税务局要求补起来补交企业所得税,我可以把这收入补录上,相应的成本也补做吗,没有成本票,因为个体户时是不用交税的
老师您好,我单位为一般纳税人,2022年1-11月份没有开票,企业所得税自报收入共24564.6,但是当时增值税报零,现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额,我更正了2022年的增值税,在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税,我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票,缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说,就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多,这两万多为不开票自报收入,按期申报时只填写了所得税数据增值税报零,造成年度所得税数据与增值税不符,所以我就更正申报增值税,且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答!非常感谢!
我们公司是做游戏的,在AppStore上架选择除大陆以外全部地区销售并获得收入。这部分收入应该是跨境服务免税的,在做企业申报跨境应税行为免征增值税报告时,遇到难处。 AppStore平台可供下载的协议没有加盖Apple.Inc的公章,此外还要求提供一个Apple.Inc在境外的证明。 有处理过相似业务的吗,帮忙解决一下,万分感谢。
老师,请问一下,快递公司收到赔付客户的赔付商品的专项发票,可以进行进项抵扣吗?
公司汽车管理乱,加油7000元没有小票,用对加油卡对账单做附件可以吗?
老师,我们有个供应商是小规模,开的票通常是3%的专票,这次看到有一项是1%的维修服务,还能这样开票吗
进项票有留底,想开销项票的品名和进项不符,下个月相符的进项才有,可以先开票不
老师,员工的工伤赔偿要交个税吗
老师,想问一下,我们是工业企业小规模纳税人,我们这个要交税的话是,比如我们是销货100块,进货90块,我们是用100块来乘以那个1%的税率,还是用那个100-90等于10块来乘以那个税率呢?
老师,请问一下养鱼卖鱼的公司,购进饲料入什么费用?还是成本?还是原材料材料采购什么的哦?
老师就是那你说的管理费用是管理费用下应付职工薪酬下的福利费吗?还是直接计入管理费用福利费?
有没有老师经手外汇的,收外币有美元 港币 我们要开设外币账户吗,汇率从哪看,结汇需要注意什么
工会经费的钱是工会出的吗?
以前漏报的税务没找,这个补报上可以吗
那今年报只要不强制改正