同学,你好
借:应缴财政款
贷:财政拨款结转
1.某行政单位,购买物品一批3000元,已验收入库,用于单位开展的业务活动,通过单位零余额账户支付。2.某事业单位通过银行存款支付单位后勤管理人员报销差旅费8000元。3.某事业单位提供专业业务服务款项20000元已经收到并存入银行账户,所收款项无需上缴财政。请问,用平行记账方法,这3题的政府会计分录怎么写?
事业单位去年差旅费多报销了500,现在退回该怎么办呢?我们一直就是财政拨款,零余额账户没有库存现金和银行存款,这个怎么弄什么比较好呢?
公司二级单位上转销进项到公司本部,有本部统一缴纳增值税,去年二级单位增值税转多了,税务局同意退税给二级单位,但税务局说不给钱了,应退税款让本部在当月直接抵扣(上月抵扣的)。本月本部通过内部存款还给二级单位。 二级单位分录,上转时:借:主营收入 10 贷:成本和销项2。借:销项2,贷:内部存款2 本部分录,借:内部存款2,贷:销项2 上月抵扣缴税本部:借,应交未交增值税8,贷,银存8(月末计提转入未交10 ) 这样上月的转入和准出未交增值税就不平。 本月二级单位,借:销项2,贷:收入2,本部对二级单位清算后,借:内部存款2,贷:销项2 本部,借:销项2,贷,内部存款2, 这样我本月计提数就是18万,如果没有这个2万,正常计提未交20万。账务上本月计提18万。缴税时,借:未交增值税20,贷,银存20,这样总得转入和转出就是平的,是这样吗? 但是我还是有点不明白的是,虽然这个销项是二级单位转给本部的,本部一起来交的,他多交就代表我多交,退回来后如果这么想退税就是本部多交的,那我本月本部不应该再把退的税2万再加回去缴纳啊?就这个转不过来。
1行政单位职工张某出差回来,实际支出差旅费4500元,回退现金500元 2事业单位月末盘点现金,发现盈余100元,查明是尚欠职工张某的差旅费报销尾款 3行政单位计算本月应付在职行政编制人员的职工薪酬,应付工资为3360000元,应付地方(或部门)津贴补贴196000元,应付其他个人收入240000,应付社会保险费1176000(单位承担部分),应付住房公积金532000元(单位承担部分) 4事业单位年终将本期盈余转入盈余分配,结转各项收入、支出后,本期盈余科目贷方余额为1000000元 请问这几笔业务怎么做分录呢
12月份事业单位,给同事报销差旅费时,金额输错了,多打了1000元,下年1月份退回国库了,请问12月份和下年1月份应该怎么做账务处理?
老师您好!现有一笔业务7月银行收款2500元并开具发票2500元,8月2500发票冲红。重开1500发票退款1000元,这次业务会计分录怎么写?
、甲公司的记账本位币为人民币,其外币交易采用交易日的即期汇率折算。2x19年11月1日,甲公司向中国银行借入期限为3个月、年利率为2.4%的1000万美元,当日即期汇率为1美元=6.9人民币元。甲公司对该美元借款每月末计提利息,到期一次还本付息。2x19年11月30日的即期汇率为1美元=6.92人民币元,2X19年12月31日的即期汇率为1美元=6.95 人民币元。甲公司该美元借款的借款费用不满足资本化条件。该美元借款对甲公司2x19年度营业利润的影响金额为()万人民币元。 A、47.68 B、77.68 C、77.8 D、50
老师 请问自产自销企业,有库存700万 应该怎么注销?
老师,有不抵扣的进项,我是不记账,等啥时候认证了在记账吗?
老师,商管公司可以代物业公司收取物业费吗?
请问:AI自习室营业执照能不能办理?
老师,看看这两个营业执照,是商贸企业还是生产企业?
报表往来出现负数怎么办?
收到政府装修门店的商业体系建设奖补,放到营业外收入对的吧
老师,请问我们公司做钢结构的,制作是按13%计税,但是安装是按多少税率计税