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借:其他应付款500 贷:银行500 这是7月做的 8月份才发现银行是8月1日走的 那8月份怎么调整分录怎么做麻烦告诉我一下

2025-09-02 13:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-02 13:42

同学,你好
8月份就不做其他的了,因为对于8月份,累计是对的

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快账用户3160 追问 2025-09-02 13:59

也就是7月和对账单余额不一样了,这个没事吧

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齐红老师 解答 2025-09-02 13:59

同学,你好 这个没关系的

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快账用户3160 追问 2025-09-02 16:52

那8月1日这张银行回单就只能放7月里了是吧

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齐红老师 解答 2025-09-02 17:02

同学,你好 嗯嗯,是的

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同学,你好
8月份就不做其他的了,因为对于8月份,累计是对的
2025-09-02
这个做借xx费用 负数,借进项税额,这个是多少金额不大可以直接这样冲
2020-10-20
借管理费用-房租 贷其他就付款
2020-09-09
借其他应付款 贷银行200
2020-09-09
你好既然是8月的费用   8月 做暂估 :借管理费用  贷银行存款 10月收到正确的发票    冲借:管理费用 -1000 贷:银行-1000,借:管理费用 1000贷:银行1000
2020-11-27
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