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现在接手一家公司,应付账款余额与实际不符,很多都是已经付清了,但是年限太久找不到凭证了,这种情况可以直接挂法人账上吗,做营业外收入,要交所得税

2025-09-02 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-02 17:19

不可以直接挂法人账,也不能仅因年限久、无凭证就转营业外收入; 先与供应商对账,查银行流水等找佐证:能证明确已支付的冲减应付账款,能证明无需支付的转营业外收入并缴企业所得税,证据不足则继续挂账; 直接挂法人账不符合事实,有税务和法律风险。

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你好,可以计入营业外收入
2020-09-17
1、无票收入确认 借预收账款 贷主营业务收入 销项税额
2020-10-17
1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理 如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额,您可以考虑写一份情况说明,将这些余额转出到相应的科目,并在汇算清缴时进行调增处理。 在写情况说明时,建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。 关于是否有相关的政策文件作为支撑,建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件,以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理 如果您的公司已经与某些供应商停止合作,但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况,您同样可以写一份情况说明,将这些余额转出到营业外收入科目,并缴纳企业所得税。 在写情况说明时,您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。
2023-12-27
中午好亲,挂在法人下面的其他应付款,没有合理的好办法亲。一个是还款,一个是转营业外收入
2025-06-02
你好 ;       冲其他应收款即可  。 你收到款去冲 ;  你到时最好是有一个代收代付协议证 
2022-01-19
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