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我们公司8月28日补缴了2024年12月份增值税263.05元,滞纳金29.57,因为公司2024年度里有进项税额转出263.05元,因为12月份有销项税,8月28日补缴增值税,重新申报增值税申报表,那这个会计分录该如何处理。

2025-09-03 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-03 11:51

同学,你好
借:应交税费-未交增值税 263.05
贷:银行存款

借:营业外支出 29.57
贷:银行存款

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快账用户9855 追问 2025-09-03 11:52

税金要结转到以前年度损益,因为是去年的

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齐红老师 解答 2025-09-03 11:54

同学,你好
增值税不影响以前年度损益的

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同学,你好
借:应交税费-未交增值税 263.05
贷:银行存款

借:营业外支出 29.57
贷:银行存款
2025-09-03
当前月可以抵扣 进项税是0 进项税专吃是6.5%2B1.43=7.93 销项税是4.52/1.13*13%%2B3.39/1.13*13%=0.91 应交增值税7.93%2B0.91
2023-01-05
学员你好,计算如下 10月留抵=155-110=45,不交税 11月应交=320-240-45%2B61=96
2022-11-04
老师 你给我打电话 对吧?
2024-06-27
你好需要计算做好了发给你
2021-03-19
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