您好,这个是什么业务了,把这里拍我看下吧
老师好,长期待摊费用科目,比如本月发生固定资产维修100万,没有付款,本月会计分录,借:长期待摊费用,贷:其他应付款,到2月会计分录摊销,借:管理费用,贷长期待摊费用。如果2月付款,借:其他应付款,贷:银行存款。是这样做吗
去年7月有一笔账,我们付对方公司200万的服务费,收到了100万的发票,我以为收到的是200万的发票做成了,借:长期待摊费用200万,贷:其他应付款200万,正确的应该是借:长期待摊费用100万,预付账款100万,贷:其他应付款200万。到现在我才发觉做错了,可是这200万我都摊销完了,相当于多摊销了100万的费用(去年多摊了50万今年多摊了50万)这个情况我怎么怎么来改账呢
银行存款记账方式是借加贷减,长期待摊费用是借加贷减,其他应收款是借减贷加,房租租金12万,押金一万,账户支付13万,应该如何记账
内账,厂房租赁的装修款100800元,全部都装修完,分三次付完款,第一次付5万,是不是这样做分录,借:长期待摊费用100800元,贷:其他应付款58000元,贷:银行存款:5万,下次再付是:借其他应付款比如说3万,贷:银行存款3万? 然后摊销的话是借管理费用,贷长期摊销吗?
老师,我公司应付工程款130万,代摊三年,是不是先做分录 借 长期待摊费用130 其他应付款 130 然后每个月 借管理费用 36111.11贷 长期待摊费用36111.11 是这样吗
是借固定资产19万,长期待摊费用13万贷其他应收款32万吗
您好老师,单位投资一个项目,投资32万,后发现对方未把资金作为股权而是计入了借款,我们要追回资金,对方无资金给我们,把设备抵押给我们,以物抵帐,相当于我们花钱购买设备,而不是双方投资的形式,我们当时投资做账是借:长期股权投资32万贷:银行存款32万。请问这种情况如何做账?对方还有一种情况,就是抵押19万的设备,剩余13万是门市装修的费用,单独开一张装饰装修费的发票,如果是这样如何入账?对方把门市抵押给我们,我们后续以出租的形式租给对方继续使用,这种情况收到租金如何做账?
老师,我们是供应链企业,给大学食堂配送蔬菜和肉。7月份大学生放暑假了,我们项目上也跟着放暑假了。我们正常上班周末是单双休。8月25号开始上班,刚好8月最后一个周末是单休。请问我在做8月工资表的时候,每个人应该按照出勤几天来算工资?8月有31天,比如5000的工资,那8月份应发放5000/31*7来算吗?虽然周天是休息,那周天需要按照出勤来算工资吗?正常周末应该是带薪的吧?
老师,零售业大雨把商品浸坏了,商品已报损。保险公司可以赔付,但钱还没有到账。应怎样做分录?钱到账后又怎样做分录?
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我现在不是很理解存量留底和增量留底,我举个例子啊,2019年3月31日期末留抵税额为100万。2024年4月末留底税额为200万。请问这个是不是增量留底?请问他这个4月末200万是需要分分别计算吗?100万是存量留底,100万是增量留底吗?假如进项构成比是64%。他是一般企业不是制造企业的。该怎么计算?100*64%*100%+100*64%*60%这样算对吗
单位投资一个地方32万,做账是借:长期股权投资32万贷:银行存款32万,后发现对方并未把我们的投资金额算做股权而记入了借款,我们要把钱追回,对方没有资金退回,要以物抵债,32万的固定资产(设备)抵给我们,这种情况如何做账?
老师,只要是农业生产者,他无论是小规模,还是一般纳税人,都可以开具免税普票吧
公司187人,如果残疾人有3个,每月申报了社保,但暂时没交纳,可以享受免残保金方面的优惠吗?
请问今年8月从代账公司接账回来,发现应付职工薪酬贷方余额有一百多万,从2021年就开始挂账,一直都不平,现在应该怎么办呢