附表(一)“开具增值税专用发票”:154819.69 元(不含税)及对应销项税额。 附表(一)“未开具发票”:117082.76 元(不含税)及对应销项税额。 附表(一)“免税项目”:143839.60 元(免税销售额);同时在附表(二)“进项税额转出额 - 免税项目用” 转出用于免税项目的进项税额(按销售额占比或直接归属)。 主表:汇总上述销售额与销项,扣减进项与转出后,自动计算 “应纳税额 / 期末留抵”。 当 “进项税额 − 免税项目转出额 ≥ 销项税额” 时:期末留抵,无当期应纳税额。 当 “进项税额 − 免税项目转出额 < 销项税额” 时:产生当期应纳税额,税额 = 销项税额 −(进项税额 − 免税项目转出额)。
2月有两笔无票收入,做账时计提了增值税,但是3月申报时忘记填这部分无票收入,没有申报缴纳。这部分收入不需要开票,应该怎么处理啊
老师好,问下小规模纳税人, 1.申报增值税按照普票,专票分开,专票无论收入多少增值税都要缴纳,,普票季度收入不超30万免增值税? 2.无票收入算到专票还是普票收入?
上期无票收入申报 借:其他货币资金 贷:其他业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 本期开票:借其他业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税(销项税) 贷:其他业务收入-开票收入 应交税费-应交增值税(销项税额)是这样的吗
小规模纳税人上月无票收入已申报纳税,这个月开票了,应该怎么填报增值税
6月份有出口报关单,没开发票。 现在7月份有个出口应征税报关单用途确认 要申报未开票收入吗? 这个未开票收入和增值税申报的未开票收入一致吗?
销售酒类,开票可以不写单位和单价吗?
老师,我们企业是房地产租赁行业,收到的中介服务费增票,可以进项抵扣吗?
社保新规,强制上社保,现在我们公司的人员是工资拆分开在两家公司发放工资,一家公司上社保,这个情况有没有什么税务风险
老师,员工8月份离职,8月份的时候未及时办理停交社保导致9月份才办理按照社保新规当月离职当月社保也要缴纳,公司跟员工协商可以在8月份工资里扣除9月份全部社保费用700元(比如原来是个人承担200元,公司承担500元),现在我要申报8月属期的个税这个员工9月的社保费用(即700元)要在个税这里体现吗?
老师,原产地证明书在哪里办理的
员工在上班期间被人打伤了,住院医疗费怎么做账?
老师您好,公司厂房出租后按12%交了房产税后还要不要交没有出租时每年十月份申报的房产税,
老师 收到银行开具的贷款利息发票,进项税额可以抵扣吗,政策麻烦给一下,谢谢
老师,请问如果物业公司代收电费,可以让对方打款过来备注服务费,然后开服务费发票嘛?
老师,小规模纳税人开的免税发票占用季度30万的额度吗?比如这个月百分之一的不含税发票开了20万,免税的发票开了15万,要交那百分之一税率的增值税吗?
这样填对吗
同学你好 这样看着没问题