你好,累计一致,但是当年肯定是不同的了。
您看我一个月份账上暂估了6175902.29元,然后又冲掉了上月暂估的数字-3219982.3元,那我1月份未开具发票金额应该是2955919.99元,而不是我上期12月份报表里填的那个3219982.3元么,因为我冲了上月的未开具发票收入,但是我本期还有暂估收入了呢
老师,我上个月做了预收的,但是没开票,我这个月开了发票,那我要冲这个预收的分录是不是:借:预收账款,贷:主营业务收入原来没有新增有未开票收入呢然后我就做成了这样
@科新会计 老师问一下,就是23年1月份我开了一张纸票,3月份红冲过了,完了我看到系统里1月份的正数发票没有,3月红冲的负数发票有里,然后这一年下来,系统最后的累计数是减去红冲数额的,可我做账的系统里只算肯定把电子税务局系统里没显示的正数发票做进去了,然后这样下来,我一年的累计数就是系统里没带出来的正数发票和红冲发票低掉了,累计数就是除过这两张发票的累计,这样我电子税务局的累计数和做账系统不一致,差一个负数发票,我该怎么做@科新会计
@科新会计 老师问一下,就是23年1月份我开了一张纸票,3月份红冲过了,完了我看到系统里1月份的正数发票没有,3月红冲的负数发票有里,然后这一年下来,系统最后的累计数是减去红冲数额的,可我做账的系统里只算肯定把电子税务局系统里没显示的正数发票做进去了,然后这样下来,我一年的累计数就是系统里没带出来的正数发票和红冲发票低掉了,累计数就是除过这两张发票的累计,这样我电子税务局的累计数和做账系统不一致,差一个负数发票,我该怎么做@科新会计
现在报7月增值税,电子税务局有个3%的专票收入,但是是我们开错了,8月已经红冲,开成13%了,账上也没有入3%的收入,这笔收入入的13%的收入,现在电子税务局有3%的普票数据,账上没有3%的收入,我能把电子税务局3%收入删掉吗?这样和账保持一致?
执照作废重补后,执照编码一样吗
你好老师,我企业填一个表格,上面有新增产值是什么意思?怎么填?
老师 这个发票怎么开是建筑服务吗
为什么换台电脑报个税,工资填1000还要交税30元,怎么办啊
老师你好!我有个问题问一下,车子个人卖给单位,个人需要交什么税?单位需要交什么税?个人是开二手发票给单位,这个发票需要交税吗?卖给企业比原价要低,个人开普票需要交什么税吗?
一般纳税人,税控盘发票系统维护费 借:管理费用办公费-263 借:应交税费 -增值税 -减免税费 263 贷:应交税费 -增值税 -减免税费263 贷:营业外收入 税费优惠263对不
请问老师,我家小规模公司租的是一家房地产公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就应该交但是没钱交,9月份刚刚交完一年的房租费,前两个月该如何记账呢?从9月份如何摊销呢?
你好老师,公司因为客户退税问题而函调到我们公司,现在要我们提供四流,工资表花名册,发票,其中1.发工资都是老板娘微信发的现金,提交资料金额和发工资金额都不一致,这个要怎么回税务局2.物流单价格也是老板娘微信支付的,物流单价格1400发票开了13000(其中还有其他公司送货的物流费用),税务局说开票不一致,物流公司请的A公司可是A公司找B公司送货河南区,开票是A公司开票给我公司的,物流单是B公司收款收货单,现在这个怎么处理呢?
我公司支付150万购买设备,由于尾款没有结清,对方始终没给开发票,老板也不打算付款了,以后也不能取得发票了,那么账上挂着150万预付账款以后怎么处理?一直挂预付吗
@董老师,再提问的,谢谢!
老师那这种我汇算清缴的时候需要调整吗还是,当时24年汇算清缴的时候把未开票收入已经申报了,那我今年的收入26年汇算清缴的时候是不是要减掉,根据我账上科目余额表的收入合计数申报
这种老师建议你问税务局,看他们的要求。然后再去改。