按购入的税目和名称开票就行

老师,请问一下,假如我们100万买一套设备,厂家开100万的专票给我我们,然后我拿去出租12个月,每月租金10万,合计120万,然后我抵扣100万,另外20万我就开劳务服务发票,一般纳税人是6%,这样操作可以吗?
我公司是一般纳税人,甲方公司欠我公司的工程款抵给我公司一台设备,但甲方无法给我公司开具发票,现我公司将这台设备又转手卖给另外一家公司,我们可以开局增值税专用发票么?如果可以,开百分之几的税率比较合适?
老师,咨询个问题, 我们公司是一般纳税人,2015年买了一台设备,当时的采购发票是17%税率的增值税专票;这台设备2021年过后就没咋用了,所以上个月老板把这台设备卖给了一个客户; 现在需要给客户开发票,我有两个问题不太确认: 1、关于品名: 我们和客户签订的销售合同上品名是“性能测试仪”,我看了下之前买进并且入账的品名是“回损测试仪”,我开票要按销售合同来开,就和之前进项发票的品名不一致,这样会不会有影响? 2、关于税率: 销售合同上标明税率13%, 我可以按13%的税率给客户开专票吗? 我看到有政策说:一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,开具普通发票,不得开具专票。
老师您好,我们是建筑服务业一般纳税人,现在要卖一台旧办公设备和一台旧机械设备,请问: 1,开票:开票税目开什么呢?我们可以给对方开专票拿去抵吗?这个票自己开了可以拿专票抵扣吗? 2,做账:我们买了这俩旧固定资产,怎么做账?分录是啥? 3,卖这个固定资产,除了签合同,收钱开票,是否要做其他处理呢?
老师,请问一下,我们是一般纳税人,购买固定资产取得的是1%的普票,现在我们作为二手设备卖出,购买方要求我们开13%得专票,这样合理吗?我们可以享受优惠政策吗?
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
老师:我们租农户地建起的温室大棚租给种植户,要开票开什么项目的发票才对?
老师,我们应发工资是1万,有个税30元,请问计提工资是这样吗?借销售费用-工资1万,贷应付职工薪酬-工资1万。个税还计提吗?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?
这样的二手设备开出去的税率是多少呢,
还是一样的开13%的税率
这个的政策依据是那个条文呢
你已经抵扣了进项税,销售正常按13%开票,没抵扣才享受已经使用过的固定资产优惠政策