那个只有在8月修改凭证。本年度建议直接修改
老师我是新手会计,刚接过来的账已经建账成功了。启用了账套,可是我发现之前会计公司做的凭证里7月份并没有销售收入,只有一些成本,但是交接的资料里有7月份开的3张销售货物的专票,我这个怎么入账呢,现在都9月份了,小规模开出的这个专票,还需要认证吗,还是可以直接附在记账凭证后面做账呢?这个怎么处理呀?
本企业一般纳税人,6月份开专票,因银行账户写了个人,导致发票不能用,对方没有认证,已经退回,现在可以直接作废吗?6月份这些发票还是要做进去吧,7月份做一笔反的分录对嘛?七月份重新开票再做分录,是这样的流程嘛?如何申报?
老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?老师,我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证,都冲了,就是借长期待摊冲红,然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢,我重新再做一个调整的凭证:借:长期待摊贷:管理费用,这样呢,在结转损益的时候就是亏损的啦,这样可以吗。
老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?老师,我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证,都冲了,就是借长期待摊冲红,然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢,我重新再做一个调整的凭证:借:长期待摊贷:管理费用,这样呢,在结转损益的时候就是亏损的啦,这样可以吗。
老师,11月份我们开了一张电子专票,已经申报收入了,现在12月份,客户说要把这张票冲红,1月份再重新按另一个公司名称来开,那我们能1月份再冲红,然后1月份再开正确的发票吗?这样一正一负不用做账务调整了?这样可以吗?
为什么核定日期不行?什么情况?
这两个资产负债表的不一样的数据怎呢算出来的,尤其是往来科目一个是软件做出来的,一个是我们财务总监做出来的
老师节日快乐! 请教一个问题,现在社保新政策下,如果一个公司成立开始都没有社保购买人员,这个会有什么影响啊?
合同名称是协议,用交印花税吗
老师,我公司对外开一笔房租租赁的发票,但我公司没有房产证也没有土地证,这样开有什么问题吗
公司开了一张差额借票,账务处理可以通过建立其他应付款下的二级科目过渡吗?比如借:应收账款,贷:其他应付款-A 等次月到了款,借:银行存款 贷:应收账款 再借:其他应付款-A 贷:其他应付款-对应供应商名称
老师,问一下,个税系统里面看到这个投诉,我没看懂申诉的什么
如果个体户开发票一年开了1,250,000,所以1,200,000是免所得税的只缴纳一50,000的所得税?
请问所有者权益变动表是什么意思
excel有 高亮行列功能嘛
那我可以直接在9月份把那张凭证红冲之后重新录一遍吗?还是说8月从新弄下
直接反结账修改8月的凭证。
好的知道了
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。