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老师,二季度开了20万发票 其中专票4万 税额396.03 季度末应该怎么做这笔专票的分录 还有他的税额怎么计提还是需要怎么转出,下月缴纳

2025-09-12 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-12 10:14

小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1✚1%) 增值税=收款金额÷(1✚1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-未交增值税 借:主营业务成本 贷:库存商品 季末普票减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-税费减免   需要交税的专票部分 计提附加 应交增值税分别乘以7%,3%,2%,再减半 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借:应交税费-未交增值税         应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加       贷:银行存款

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你好,专票需要做增值税及附加税计提和缴纳的
2021-04-21
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税。 专票普票都是按照这个来做。 普票不需要交增值税的,季度末的那一个月 借应交税费应交增值税 贷营业外收入, 然后专票的在季度末的次月缴纳 借应交税费应交增值税贷银行存款
2025-01-06
你好,不符合,销售额是50万
2021-10-23
同学你好,由于这张发票对应的是免税出口的,所以进项不能抵扣也不能退税,全部计入库存商品。
2023-04-15
您好,专票的增值税是不免的,咱这个要去税务大厅更正申报23年4季度的,我们自已申报不了,把4季度的收入少申报,考虑24年1季度 红冲的部分,
2024-04-14
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