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老师您好 请教一下 那个小规模纳税人应该减免的增值税 一直以来没有做 借:应交税费-减免税额 贷:营业外收入 这笔分录 这个是从代账公司接过来的 才发现 怎么处理比较稳妥

2025-09-13 17:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-13 17:38

您好,这个的话,是本身就是免税的,免税是计入其他收益或者营业外都行

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快账用户3853 追问 2025-09-13 17:41

这个算是政府补助吗 与生产经营相关的 是不是应该计入其他收益

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齐红老师 解答 2025-09-13 17:42

对,这个是其他收益的这个

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快账用户3853 追问 2025-09-13 17:46

那这个公司是2016年成立的 减免的税额一直没有做这笔分录, 是不是应该在当期做重大差错更正 借:应交税费-减免税额 贷:以前年度损益调整 还是应该直接做到期 借:应交税费-减免税额 贷:其他收益

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快账用户3853 追问 2025-09-13 17:47

因为是小规模纳税人

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齐红老师 解答 2025-09-13 17:47

是的,这样做的是没错的哈

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快账用户3853 追问 2025-09-13 17:48

应该按照前面差错更正

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快账用户3853 追问 2025-09-13 17:48

还是按照后者

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齐红老师 解答 2025-09-13 17:49

嗯嗯你理解了就好的

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快账用户3853 追问 2025-09-13 17:49

怎么所问非所答呢

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齐红老师 解答 2025-09-13 17:52

前边啊,就是第一次说的那个,不理解吗

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您好,这个的话,是本身就是免税的,免税是计入其他收益或者营业外都行
2025-09-13
您好,科目不对, 借: 应交税费-应交增值税 贷: 营业外收入-政府补助 小规模增值税只有3个科目,通常涉及3个会计科目:“应交税费—应交增值税”“应交税费—转让金融商品应交增值税”“应交税费—代扣代交增值税”。
2024-07-09
同学,你好,免税那个计接计到主营业务收入可以了,
2022-04-14
你好,是这样做分录才是 借:库存现金/银行存款  , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     
2023-06-30
你的销项税额不对哦 小规模是没有三级科目的 借应收 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税 减免后 借应交税费应交增值税 贷营业外收入
2024-04-01
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