您好,要的,这个要转出的
借:费用
贷:应交税费-进项转出
“已经认证过的发票未抵扣怎么冲红”,这个问题老师有考虑过进项转出的问题吗?如果9月份收到进项发票,勾选抵扣,但申报是忘了填写进项税额,按规定除客观原因是不能做进项抵扣了。然后10月份发现发票开错了,开出了红字信息表,10月份申报时,会要求进项转出补税,怎么处理?
请问老师,我们上个月买了办公用品,进管理费用,进项税额已抵扣,这个月发现发票有误已开具红字发票信息表,进项税额转出的会计分录要怎么做啊?
老师,我们公司是代理商,卖出商品后被退货,我司又退给厂家。卖出商品开了专票做账并结转了,退货给我司我直接做了卖出分录的红字附下图片。厂家给我们开了红字信息销项负数发票,报税时我发现我们进项待抵扣的是已经抵扣了,做了进项转出的。有3万多,我又去找了前期的未抵扣进项税3万多做了转出附下图片。麻烦老师看一下我做的对不对?如果有错,麻烦老师帮我写一下正确的分录,谢谢
老师我们是建筑企业,去年的一张发票已经认证抵扣,现在被认定为虚开,合同和发票钱我们都已经付完。这个账怎么调整做分录,进项税转出分录,还有成本转出分录怎么做啊
老师你好,我单位今天接到专管员的通知对方单位欠税,我们收到的发票异常,需要进项税转出,这个会计分录怎么写,一共28473.42税额,有10949.9已抵扣,还有17523.52未抵扣,在待认证里,请问如果写分录
本月只有一个业务,借应收账款10,贷主营业务收入8应交增值税销项2,那这个月结转损益分录什么
发票17000万税额多少
老师 请教下 ,应付帐款贷方余额要冲销掉这笔余额,借应付贷哪个科目呢
老师,我们公司是私发零售门窗,客户都是不固定的,需求也不一样,一个客户同时要门+窗,同时门和窗都是让第三方厂家生产,生气周期不一样,有的还跨月到货!怎么确认收入和成本?
预交税款时,一般计税方法选是还是选否怎么区分
老师你好 现在是在电子税务局里开票 航天信息开票软件还要交费吗
固定资产原值119343.82元,已计提的折旧106632.04元,净值12711.78元,现在报废的话咋做账。,报废了拉废品的给了我们300元,这笔账全过程咋写,麻烦老师写一下
老师好,请问供应商向我支付的折扣款,我们应开什么项名名称的发票给对方收款呢?
老师个人需要缴纳工伤保险吗?是不是只有单位缴纳单位部分哦?个人工资不扣缴工伤保险吧?
出租不动产免租期交增值税吗
老师借什么费用
你前面是入什么费用,现在就用什么就可以
这两张票我没有做账,但是税务可抵扣了
这个跟公司无关,应该是老板自己购买的啥
计入管理费用-福利费就可以
那税务这块需要补交税吗?
你转出后,要把这个转出后的交了税就可以