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请问老师,公司租用的员工车辆,有租车协议,可以0租金租入吗?
以前年度的,计错科目不是管理费用计入了管理费用能直接改吗
超市跑市场的业务员差旅费报销怎么入账
老师,请问餐饮业和住宿行业可以开具专票吗?
请问下,公司2个股东,注册资本是50万,股东A占股70%已实缴9万,股东B占股30%已实缴9万,公司有未分配利润14万,现在股东A要退出,把股权全部转给股东B,请问股东A要交什么税大概要交多少
老师,这个公司的实收资本。是一次性投入的还是慢慢投入的?
老师请问一下,我们7月底发了5和6月两个月的工资,7月8月也没发,要到9月底发放,我个税怎么申报呀?
员工用火车票实名制的来结报,想让他去开票,好勾选抵扣,请问下是火车站开还是去哪里开?
老师,我开票进项和销项编码没对上,对方已经抵扣了,现在该怎么办呀
跨季度的税本来是要缴税的,但是上季度有红冲抵减后不用缴税的会计分录怎么做
您好,要解锁的话,你得先找出到底是哪一笔预缴税款系统和你填的不一样(比如所属期、金额、项目编号对不上),你可以登录电子税务局查看申报反馈里系统提示的“系统记录预缴金额”和你填的金额差了多少(比如你填的是10000元,系统记录是9900元,那差100元),找到具体哪笔后,重新更正申报把附表4改成和系统记录完全一致的金额再提交,如果比对通过了,异常解除,税控盘一般会自动解锁,如果没自动解锁就直接打电话给税务局(12366)或去办税厅,让他们帮你查系统里实际预缴了多少,对比你填的,找出问题改对了才能解开。
问题是,这么多年的预缴,他也不会跟你查啦。再加上他要我自己,你他要我自己去查,我自己查了我有完税凭证那些,但是有的项目。那个异地预缴的,那个外管证都已经,注销了啦。这么多项目,我也查不到了,我也进去不了了。我这边反正是那个预缴的金额和完税凭证和填的报表是一致的,但是他那边台账就显示不对,跟我的。对不上,是个负数,他说你28栏分期预缴,那里是个负数,就证明你还要缴这个税。
您好,你填的附表4预缴金额和完税凭证是对得上的,但税务局系统里比对显示“28栏分期预缴”是负数,说明系统认为你还欠税没预缴够,所以报比对不符,锁了你税控盘;你自己的台账、凭证、报表是对的,但系统不认,可能是以前年度预缴数据没进系统、项目外管证已注销查不到、系统记录错或归属期对不上;你没办法自己查清所有多年老项目,最简单有效的办法是带上所有完税凭证、申报表、税控盘,直接去办税大厅找专管员或窗口人员,让他们后台查系统里实际预缴记录,找出系统比你填的少了哪笔或多算了哪笔,帮你调整正确,比对通过后就能解锁税控盘开票,
我上次就是带着这些东西去税务局的,那个税务老师他说,就是18年2222年1月份的时候,又有一笔退税。他说,你这个金额也不对。因为当时我就是22年222222年了,是22年的时候,我当时就是不知道那退税要怎么怎么怎么填,所以我才拿到大厅去更正的。结果大厅他也搞的是错的嘞,也没填对的。现在他又要我把你那个数据再改,但是改到从二二年我又改到二五年。2月份的时候,又发现有有另外一个地方出现负数,又不对,又不知道是哪里不对了。明天又要跑去问。
您好,之前带资料去税务局,税务老师查出2022年1月有一笔退税导致系统数据对不上,当时大厅帮你更正但没弄对,现在系统里从2022年到2025年2月期间多次出现负数(说明系统认为你预缴不够,还要补税),你一直改却总对不上;问题根源是以前年度的预缴、退税数据在系统里记录混乱,你改的跟系统实际记录对不上;明天再去税务局,直接让税务老师帮你查系统后台所有年份的预缴和退税真实记录,找出哪几年、哪笔数据错了,帮你一次性调整正确,把28栏负数问题解决,比对通过后才能解锁税控盘,你自己反复改很难搞清,必须让税务局后台查系统数据并帮你改对才行。
老师就是他现我现在又有一笔,就是我25年2月份的时候,那个风险比对,那个时候是那个。那个叫经计税那个进项税额那里为零嘛,就扫出风险了嘛,扫出了嘛,要我更改数据我就更改了,补了22019年2月份和2022。2022年吧,那个补了补了补申报了跟了那当时更正的申报表,他说那你这个更正的不对。他说你19年更正更正申报表啊,但是你那个税金是25年2月份才交的,他说,你那个申报表,从进项进转出那里,那里应该有个欠税金额才是对的。哎,是不是要显示一个欠税金额啊?
您好,2025年2月因风险比对提示“进项税额计税为零”去更正了2019年和2022年的申报表并补了税,但税务局说你更正得不对——你2025年2月才交的税,但更正的是2019年或2022年的申报表,系统认为那笔税当时就应该交,所以应该在当年的申报表“进项税额转出”相关栏次体现“欠税金额”,而不是补税时直接交了就算对;你得按税务局要求,在原来所属期(比如2019年或2022年)的申报表里把这笔税正确申报(体现应缴未缴,也就是“欠税”),然后再处理补缴,这样系统逻辑才对,否则比对还是过不了,明天去税务局就明确跟他说:我这笔税是哪年该交的,申报表要怎么改才能显示出“欠税”,再按规定补税,才能彻底解决比对和风险问题。调整。