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老师您好,我在9月份做账的时候,进项票冲红了有一张,但是之前是8月份开的进项票,我做账了,现在9月份冲红了怎么办

2025-09-17 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-17 09:13

借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2025-09-17
你好 红冲的开负数借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数 借主营业务成本负数贷库存负数
2020-10-03
同学你好,8月份开的票,9月份红冲了,8月份还要入帐吗?——是需要入账的 还是8月份先做进去,到9月份的时候在调出来,——是的;
2021-09-09
同学你好,是的,填附表二第20行,红字信息表对应的进项税
2020-09-07
这种情况需要在9月报税时进行调整,将红冲的专票信息上报,抵消原进项,确保账目准确无误。
2024-09-02
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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