按月做租赁费 根据权责发生制

老师,我们公司老板、老板的盆友,还有另一家公司这三方合租一块场地15万,但是租赁合同签的是我们公司,我们也是全额付款15万,出租方全额开发票给我们,然后和我们合租的企业对公付钱付钱给我们8万,我们在开租赁发票给他,我们老板的盆友就不需要我们开发票,钱也是对公付给我们5万,因为我们公司是小规模的,这样做就享受不到30万免征额了,请问有什么办法处理这个问题
老师,您好,请问我们付了2个月的房租给13楼,但因为计划有变,我们只租了一个月,需要另租3楼,剩余一个月不给退钱,集团公司流程太慢了,说直接挪到3楼去,是同一家物业公司,只不过租金不一样,原来开的2个月13楼租金发票 我们已经抵扣了,现在的问题是,合同上没有问题,只不过我们先预付了没使用完,挪到其他办公室,这种需要物业出什么费用证明么,省得以后扯不清。因为3楼这里涉及保证金了,要签新合同,当时租13楼只是租2个月,所以不用给保证押金
请问一下老师,我单位是非民企业,牵头几家企业在酒店办艺术品联合拍卖会,签了合同,所有收入和费用由我单位代收代付,由各家企业承担,我单位只另外收取一定的服务费,现在大额费用我们就开各家企业的抬头发票,我单位不做费用(直接做其他应收应付)可是有一些零零碎碎的小额费用是开了我单位抬头发票(实际也是各个企业分摊承担的)这样就没有办法给各个企业费用发票,请问我可以吧开我单位的小额发票做我单位的成本费用,之后把这部分费用由我单位开一些服务费发票给各个单位抵扣这部分费用可以吗
我们上个月有政府补贴 我们单位没有资质 得在别的企业往外开机动车发票 然后我们 就把专票开给了另一家企业 我们去另一家企业刷这个车款 另一家企业把钱就转到了我们公户 但是客户这边还是贷款车 尾款 也放到了公户 就这样多出来了一笔钱 老师你说多出来这笔钱 怎么走账呢? 但实际上 我们只是收了一笔款 就是客户交的这个首付 和尾款 另一家公司给我们转过来的钱就是走一下账 因为我们开专票给他们了
请问一下老师,我单位是非营利单位,牵头联合多家行业企业搞活动,合同签订活动费用都归企业,需要企业按一定比例先交活动预付费,费用我单位只是做代收代付,从活动费用预付款里扣,但是活动里有一些费用一个企业付款了,企业的直接开他们公司的发票,由于备用金没有先交,企业后期交费用备用金就直接扣掉他们自己付的一些费用剩余的钱在转过来,也就是说本来这个企业应交50000元活动备用金的,但是有些费用直接从他们企业付了,转给我单位就变成了40000元,所以这些企业直接付款的钱就不从我单位出,收活动备用金也是扣了这个钱剩余的转给我单位,那我账上需要把企业付款的费用做进帐里吗
零售和批发业需要缴纳城镇垃圾处理费吗?上个季度开票700万,按照万分之三缴纳也有2100元呢?
已计入成本费用的职工薪酬(单位:元) 请问下老师这个是根据应付职工薪酬的贷方合计数填写吗? 是只填工资的明细数据吗? 社保公积金不用管是吧
卡在存货,可变现净值着了,怎么有好办法 做一次全错,
老师,电费我们付了款,付给郴电国际了,但还没开发票过来,我要先暂估成本,怎么做分录?我们是小规模,之前付给她们款的时候,已经做了分录借应付账款-郴电国际25000元,贷银行存款,现在暂估怎么做
采购物资慰问各村的分录
老师,申报的时候,增值税报表带出来的免税额跟所得税上填写的数值不一样,这种情况怎么办[破涕为笑] 正常提交申报吗?
老师,你好 办公室员工上班过程中被狗咬,打疫苗费用怎么记账,会计分录怎么填写
无票支出部分,为了方便以后查数据,能不能借:管理费用-无票支出贷银行存款呢?
老师 我们公司社保个人承担部分公司承担了,怎么处理分录@郭老师
老师,你好,5月份发票,6月报销付款,实际工作中,入几月份的账
1.可是什么附件都没有的,直接做费用吗,这笔都不知道什么时候能付的 2.如果一定要做1-8月份我没有做,可以在9月份把1-9月份合计做吗
第一个是的,因为它符合权责发生制,你们自己写一个,说明第二个可以
这个说明需要盖章吗,需要另一家公司盖章吗,可能另一家公司不会给我盖
1.如果下一年6月前没有付没有发票,我是不是得企业所得税调增, 2.要是之后发票来了也付款了,我之前又调增了,这笔怎么办
不需要 不需要 调增 再调减
请问老师,摘要写计提付1-9月办公室租赁房可以吧
是的 可以这么做的。
写一份说明做1-9月租赁费的附件,问题是以后每个月都要做租赁费,都没有附件,总不能每个月都写说明吧,那这份说明还有意义吗
怎么没有意义?根据权责发生制你帐上的利润也会有影响 这个不用每个月都写,说明你一次写了就可以的
说明写,由于经济状况不好,办公室房租跟合租人协商一致,暂缓付款开票,等后期经济宽松写在行付款开票,是这样写吗
可以的,可以这么做的。