问一下老师,期末处理-发现没有10月份,就直接点结转11月份了, 然后第3步,提示, 期末检查-已完成 结转损益-已完成 断号处理-已完成 报表检查-已完成 点结账后,提示结账错误,返回后,11月份显示红色的已结账,11月份结账不能完成,也不能返结账,12月份也没法结账,我是10月份,11月份是不需要做账的,只需一个季度做一次账,现在这个要怎么处理?是不是软件问题
老师,账套启用日期是2021年12月份,公司这个时候没有任何数据,是在12.10号左右才有一笔银行入账,也不是收入,所以我是先做的记账凭证,记账凭证做完之后,我结账,发现那个银行存款数据还是0,为什么结账之后科目余额没有带入到财务期初数据呢
老师 我3月凭证已经结账了 4月的凭证也做了部分 现在发现有个3月的凭证做错了 想要修改 我现在反结账 饭过账 反审核 但是系统有张自动结转的损益凭证 你看怎么处理合适
老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
老师好!电脑做账不是费用的数据贷方系统抓取不到要写在借方的负数,那结转损益的消管财的时候也要写在借方的负数吗?
郭老师接,长期股权投资,用成本法核算的是哪种,是大于50%以上股权,还是说,大于50%的同一控制下的才成本法核算
老师,有这么一个情况,我们公司其中一个股东没有上班了,也就没有发工资,个税系统性我已经有4个月0申报的,个税系统老是提示,这样的情况我应该怎么处理合适呢
这2个凭证怎么做分录呢?
去年开重了一张发票,今年红冲,小企业会计准则,直接借预收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项税额负数,可以吗,不用利润分配未分配利润科目
请问一下老师租车带客户去玩,这个大巴费用计入哪里呢
付的货款、对方开不了发票、怎么冲减
物业公司,借入长期借款,用来购置商铺。每月利息有几万元。请问这笔利息怎么说入帐
新成立的瑜伽馆收的预收款要10万。这个做账怎么做?分录怎么样?然后他这个预收款的话还没用,对外税务申报应该怎么做?这个税务申报要申报10万吗?
个人代开发票,湿租开票大类是建筑服务,跟干租*经营租赁,*其他有形动产租赁,这两个税率哪个高?
湿租(人带机器)怎么个人代开发票?怎么选择建筑服务*机械租赁?不能修改呀,只能选择建筑服务*其他建筑服务