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老师,24年1月份开具的电子发票(增值税专用发票)现在不能红冲吗?是对方开给我公司,我公司是小规模,没有抵扣

2025-09-24 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-24 14:59

您好,可以的,对方没有抵扣,你直接红冲就可以

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是的,开全电发票红冲就是,然后重新K开
2023-08-31
可以的,需要退回来的,自己开红字信息表,然后再开红字发票。
2023-02-09
你好,5月份开具了增值税专用发票,做账,有增值税需要交纳,6月份的时候需要做增值税的负数的
2022-07-06
你好,你没有认证,让对方开红字发票信息表就可以
2023-05-30
你十月份申报的时候,你之前预交的3%,你直接是填写在你的已交税费里面。
2022-09-30
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