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老师,请问,如果发现从24年2月开始到25年6月,多计提成本10万,其中24年8万,25年2万,这个情况要怎么处理?

2025-09-24 20:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-24 20:58

您好,
借:应付账款10
贷:利润分配-未分配8
本年利润2

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快账用户2565 追问 2025-09-24 21:09

不应该是把库存商品增加回来吗?为什么要走应付款?

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齐红老师 解答 2025-09-24 21:16

库存商品已经结转到成本了,再去动库存商品,那就成负数了吗

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您好,
借:应付账款10
贷:利润分配-未分配8
本年利润2
2025-09-24
您好,这个的话,是比方说24年1-12月计提5万  这的话但是你发放3万,你申报3万,这个就可以的,您好
2024-10-25
你好,对上工资是什么意思?
2024-10-28
你好,你24年如果没有做错的话,不用重新计提。 但是你要更正24年的汇算清缴。把税收金额也填的跟账载金额一样
2025-04-23
对的,是的,你的应付职工薪酬有余额 不是 根据个人所得税税法规定发放的次月才申报个税。
2024-10-25
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