您好,你认证选不抵扣就可以了,你现在是抵扣了吗?
老师,你好,请问下我公司是一般纳税人,收到进项发票一张,没有开销项开票,这次进项发票需要处理吗?报增值税时要填写吗
请问有个工程项目开票是简易计税的 这个工程没有进项发票抵扣但是我们公司有留底进项,那我们申报增值税可以抵增值税吗? 还是这个简易计税的销项一定要支付的?
我们是一般纳税人简易计税,增值税申报是表二,有认证发票,进项税额转出需要填吗
老师:请教一个问题,我们简易计税项目,7月份收到一张专票,我忘记了,遭抵扣了进项,现在8月份申报,发现了,需要进项转出,我这种更改7月份增值税申报表,进项转出,有滞纳金没有?可以在8月份申报的时候进项转出?
请教一个问题,我们简易计税项目,7月份收到一张专票,我忘记了,就抵扣了进项,现在8月份申报,发现了,需要进项转出,我这种更改7月份增值税申报表,进项转出,有滞纳金没有?
税务打电话让我进项转出,我要怎么更改报表
打开增值税申报表附表二,找到第二部分进项税额转出额。
这样的,把附个二填上,就出现进项税额转出,申报就可以了是吗
是的, 是的,就是这样的
好的呢,谢谢哈,我来更改
不客气,很高兴为你服务