借:费用或成本
贷:应交税费-进项转出

请教一下,上月税已报,由于时间关系项目上的费用入了个总数,现在回头补录,有项目简易计税,但收到了专票,值接当普票入账,还是要进项转出,做更正申报呀?谢谢
本公司如果是一般纳税人,收到一张简易计税的进项增值税专用发票,本公司是要做不抵扣勾选且选明原因提交对吧?那如果本公司就是简易计税公司,收到一张简易计税的增值税专用发票,是做同样的处理还是先认证再做进项税转出?还是可以认证?
2022年8月13日,爱德公司将2009年之前购入的原总经理上下班开的小轿车出售,购买方支付了相关价税款项60,000元。根据活动描述,编制记账凭证。注意:1.为简化处理,固定资产处置关注“发生的清理收入”核算,"固定资产转入清理”、“发生的清理费用””清理净损益处理”暂略;2.爱德公司的小轿车用于个人消费,购进时不能抵扣进项税额,出售时使用简易办法依3%征收率减按2%征收;简易计税减免的1%属于增值税减税项目,税收补贴款计入“营业外收入”。3.该笔业务按照”收取款项“和”增值税减税补贴“完成核算处理。
2022年8月13日,爱德公司将2009年之前购入的原总经理上下班开的小轿车出售,购买方支付了相关价税款项60,000元。根据活动描述,编制记账凭证。 注意:1.为简化处理,固定资产处置关注“发生的清理收入”核算,"固定资产转入清理“、“发生的清理费用”、“清理净损益处理”暂略; 2.爱德公司的小轿车用于个人消费,购进时不能抵扣进项税额,出售时使用简易办法依3%征收率减按2%征收;简易计税减免的1%属于增值税减税项目,税收补贴款计入“营业外收入”。 3.该笔业务按照”收取款项“和”增值税减税补贴“完成核算处理。
老师你好,请问23年收到的一张简易计税项目的进项专票,当时税额已入账做的待认证进项税额,没有及时做进项税额转出,24年现在才做进项税额转出,请问这次转出的会计分录应该怎样写呢?
老师,我们这的会计,整了个“公车私用的协议”金额定为了每月500,一年就是6000,说这样每月啥税都不用交,能避税,这样靠谱吗?我感觉这个金额远远低于市场价,有点不合理吧,能这么操作吗?
老师,开票收入和不开票收入。记账和报税的区别在哪里?
老师,我想问一下,计提和缴纳印花税的分录,如果……
5月10日企业将200万美元到银行兑换为人民币,银行当日的美元买入价为1美元=6.8元人民币,美元卖出价为1美元=6.9元人民币,中间价为1美元=6.85元人民币 此时应该选用哪个汇率,为什么
有个合伙人和我们合作 他垫付了材料费 现在要给人家把钱还回他们公户 这个账咋走 用他们公司给我们开发票可以吗 怎么开
惠民惠农政策在哪里看
如何帮助企业从业务架构层面适用政策的要求?
老师,电商会计核对运费时丢件赔付单如果自己去系统里导怎么导呢?在哪里导
年末资产负债表原材料和库存商品是不是要留点金额?
工地上房东给垫付的费用 怎么出账 直接转给房东 做成工资吗还是
是的,账是这样处理。由报增值税时怎么处理呢,谢谢。
在增值税附表二中有个进项转出,填这里
进项税额转出可以填负数吗
不是填负数,是填正数
老师,我之前就已转出,我现在要更正,要变为进项。
你是要把转出的变成可抵扣的,是吧
是的老师
这个你直接填写到进项里面就可以
进项是经过勾选发票而来的呢
好像有问题也是可以手动填写的,如果不是灰色