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我单位原收到一张成本类专票,原该业务的收入按简易计税核算,上述专票进项税额转出。现税局核定原简易计税的收入不能简易计税,要补税。现已转出的项怎么处理呢?谢谢。

2025-09-25 15:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-25 15:25

借:费用或成本
贷:应交税费-进项转出

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快账用户3718 追问 2025-09-25 15:26

是的,账是这样处理。由报增值税时怎么处理呢,谢谢。

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齐红老师 解答 2025-09-25 15:27

在增值税附表二中有个进项转出,填这里

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快账用户3718 追问 2025-09-25 15:30

进项税额转出可以填负数吗

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齐红老师 解答 2025-09-25 15:31

不是填负数,是填正数

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快账用户3718 追问 2025-09-25 15:33

老师,我之前就已转出,我现在要更正,要变为进项。

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齐红老师 解答 2025-09-25 15:34

你是要把转出的变成可抵扣的,是吧

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快账用户3718 追问 2025-09-25 15:35

是的老师

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齐红老师 解答 2025-09-25 15:36

这个你直接填写到进项里面就可以

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快账用户3718 追问 2025-09-25 15:39

进项是经过勾选发票而来的呢

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齐红老师 解答 2025-09-25 15:46

好像有问题也是可以手动填写的,如果不是灰色

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借:费用或成本
贷:应交税费-进项转出
2025-09-25
学员你好,如果是一般纳税人,收到一张简易计税的进项增值税专用发票,要是用于非应税项目做不抵扣勾选且选明原因提交的,如果用于应税项目的话正常认证就行,如果本公司也是建议计税,选择认证不抵扣就可以的
2023-01-04
你好!全部勾选,然后转出
2023-03-15
你好,你这种情况呀,你需要再认证发票平台上勾选认证,然后作进项税额转出的。
2022-04-28
你好,你之前拿到发票如何做的分录
2024-12-19
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