若确实是24年成本,可在24年扣除
我在24年5月份做23年的汇算清缴,报企业所得税年报的时候,把暂估得确定不会来票的暂估,把成本调减了5万,那我账已经结转了23年的了,24年1季度的也结转申报了,这时关于这个调的5万,我要怎么做账,何时做账
老师请问下,我这边有50万的房租成本24年摊销,但是我不确定房东可能在汇算清缴的时候给我们开票,我现在能不能只在24年摊销25万,到时候不开票只调增25万成本。因为我现在有很多3个点的加工票不能用,加上去后成本太高了
老师,下午好,因为商会的收入比较大,我能不能在24年12月做个25年1-5月份的暂估成本,是不是汇算清缴前暂估成本有发票就可以税前抵扣?
老师,公司24年9月成立期初股东买了3台笔记本1台台式电脑,只有总金额无单独金额,因24年未取得发票,在12月做了-借:固定资产,贷:其他应付款-股东这笔钱,但因为无票不好确认这些电脑的原值要不要含税所以未计提折旧,如果25年汇算清缴前取得发票,这个折旧费用补提后可在汇算清缴前扣除吗?折旧这里怎么做?
个体工商户,24年开票收入80万,当年没有取得成本票,四季度做成本暂估80万,但是25年2月将24年开具的80万的发票作废了,个体工商户汇算清缴时,收入成本应该如何填列
老师,我们审计老师提供了试算平衡表,让调整图中数据,请问这个递延使用权资产递延,租赁负债递延,坏帐准备计提递延,分别怎么做账呢
老师,请问电子口岸的报关单数据,最多可以往前查多少年?
老师私户收钱,私户采购,税务局正常开票,这样公司有啥风险呢
初级会计,什么都不会应该怎么做
咨询下:通用申报表(税及附征税费) 这张申报表 是做什么用的?
我是物业公司,小区电梯里的广告,场地使用费这些收入归业委会和物业公司,五五分成,现税务局要我公司代业委会申报收入,我公司申报后,这账要怎么做,公司代申报收入不是增加了,这要怎么处理
老师,我是餐饮行业的会计,公司里的盘子,我不知道归集到什么科目。
企业收到生育津贴的账务处理,员工休产假期间工资和社保正常缴纳发放
个体发票开错,怎么开具红字发票
老师,出口应征税报关单用途确认是什么意思呀,没有明白,是只要出口的关单都要确认吗?
麻烦您给我发一下相关文件
《企业所得税税前扣除凭证管理办法》(国家税务总局公告2018年第28号)
没有更详细的文件了,可参考下上面的政策
他这个说的是企业所得税的话没有提及说个体工商户可以参照的文字呀?
实务中 个体户可以参考这个的。
实务只也是这样做的,可税务专管员不认,让补交税款,就想找找规定说服专管员
单独针对个体户的,没有这样的税前扣除规定。