你好,这个是应付账款。 这个是支付给员工以及为员工支付的现金
公司给员工租的宿舍,房租是对给房东个人的 没有发票 分录做 借 其他应付款可以吗?
老师,咨询个问题 员工交钱给公司,由于公司讲租房费用和押金支付给出租放,这个是不是代收代付,怎么入账-收到员工给的现金 是借现金 贷 其他应付款,替他支付房租是:借其他应付款 贷 银行存款? 需要签订代收代付协议吗? 公对公支付,租赁合同也是公对公 那出租方是不是会开票给承租方啊?
老师您好,我想问一下,我们公司帮员工租的房子,提前付给房东的房租,是入预付款,还是做其他应收款-暂付款?
老师请问一下我们主营是设计与施工,设计人员给公司开的劳务票应该计入其他应付还是应付账款
请问老师,我公司支付给员工的工伤款5万,借:其他应收款 贷:银行存款。现金流计入“支付给员工以及为职工支付的现金”么? 员工实际发生了4.5万,给公司退5000元的时候。借:银行存款 贷:其他应收款。现金流计入哪?收到的其他?还是冲“支付给职工以及为职工支付的现金”
附加 税减半是什么政策呢,城建税有没有减半呢,是从那年开始减半呢
老师,好。我们的股东是两个法人股东,现在我们需要做变更,股东法人签名,现在情况是,股东是其他省份的,例如;,我们自己公司是江苏的,其他一个法人股东是北京的,现在需要北京法人股东法人签章。像北京的法人股实名认证之后,也下载完电子营业执照之后,也是扫江苏的企业网络登记平台扫码登进去吗?还是进北京的企业网络登记平台。
老师,这个怎么打印啊
请教物业企业,广告收入5万,根据文件要求,业主共有收益是收入的70%。怎么入账呢? 首先根据合同确认收入 借 银行5万,贷 收入4.87万,销项税0.41万 然后确认业主共有收益 借 广告支出3.41(4.87*0.7) 贷 业主共有收益 3.41万?感觉又不太对,这个不是广告成本。请教老师,怎么入账
会计学堂没找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和这款差不多
5月接手立账,4月结存金额191472.8数量是57529如何做5月分录
我个体户核定的一个季度21万,现在开票23万,管理员说要更正申报,但是更正不了,那里16,17栏税是0点不动怎么办,18栏那里应该填多少
你好,问一下4S店修理停车场计入销售费用具体什么费
加计抵减的声明在哪里找?电子税务局
老师,我还是有点迷糊,发票开错了,7月发票已经抵扣了,7月做账: 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款 9月红冲,又开一模一样的金额,需要进项税额转出分录对吗 收到负数发票 借 主营业务成本 负数 贷 应交税费应交增值税进项税额转出 银行存款 负数(相当于红冲7月账) 收到蓝字发票 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款 同时电子税务局附表二20栏填进项税额转出,对吗老师?
好的,谢谢老师。
你好,不用客气的了。
老师,公司收到的银行结息现金流应该如何归集
你好,这个收到的其他与生产经营有关的现金。