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老师在税务系统上做了增值税抵扣的这种账目是怎么做的啊?

2025-09-28 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-28 15:37

账上是通过应交税费-应交增值税-进项体现

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快账用户2056 追问 2025-09-28 15:42

那账怎么做呢?例如我这个申报,税是16.68,然后勾选了66.3的进项,留存49.62,账目怎么做啊

那账怎么做呢?例如我这个申报,税是16.68,然后勾选了66.3的进项,留存49.62,账目怎么做啊
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齐红老师 解答 2025-09-28 15:46

意思是形成留抵增值税了?

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快账用户2056 追问 2025-09-28 15:49

是的,有留底形成

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快账用户2056 追问 2025-09-28 15:49

账目不知道怎么做

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齐红老师 解答 2025-09-28 15:50

借:应交税费- 未交增值税 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项

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快账用户2056 追问 2025-09-28 15:50

金额分别怎么对应啊?

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齐红老师 解答 2025-09-28 15:57

借:应交税费- 未交增值税 49.62 借:应交税费-应交增值税-销项 16.68 贷:应交税费-应交增值税-进项66.3

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快账用户2056 追问 2025-09-28 17:46

这种税务系统上操作的是要做账的吧?

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齐红老师 解答 2025-09-28 17:48

是的,做上面的结转分录即可。

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快账用户2056 追问 2025-09-28 17:52

从7月开始我是一般纳税人,请问普通发票是不做进项的吧?只有增值税发票才做进项的吧?

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齐红老师 解答 2025-09-28 17:56

是的,专票才做进项的

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账上是通过应交税费-应交增值税-进项体现
2025-09-28
您好,账面冲抵费用,借:管理费用(负数),贷:应交税费-应交增值税-减免税额
2021-12-23
你好,金税盘的抵扣了增值税吗?
2020-10-29
你好,还能反结账修改吗?把它改成应交税费待认证。
2024-04-08
你好 借应交税费 减免税 贷管理费用  借转出未交增值税 贷应交税费 减免税 结平本科目 
2021-02-22
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