您好,其他应付款是负债,应付而不付,这是收入,转入营业外收入,我们账丰有亏损大于这个金额,那也不用交所得税的

老师,其他应付款法人余额过高,会引起税务稽查么?如果调整的话需要怎么调?
公司账面有其他应收200万,其他应付款100多万,现在要注销,会计一问三不知,怎么才能合理合法注销
请教一下老师们:我一般纳税人公司,现在做注销,税局电话来说要调其他应付款(其他付款里面不能有金额),这个怎样调整比较合适?谢谢
老师 做税务注销 其他应收款和其他应付款有余额 该怎么处理呢
老师。税务注销,报表数据怎么调整,其他应收款,其他应付款,库存商品等
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
亏损小于这个金额
您好,其他应付款这么大金额,以前是不是客户的款打进私卡了么,其他也没有好办法,交得不多就交了,一般是以前隐藏收入了
清税这样所得税税率是多少呀?然后还有这样的个人所得税又是多少?
您好,如果我们公司是小微企业,所得税税率是5%,就是说清算时税率和我们平时一样的 我们是要分红么,个税税率20%
好的,我想问一下那些固定资产,其他应收款,是不是作为资产来算税?
您好,是的,固定资产要变卖掉,其他应收款要收回来
变卖也不会是原价呀?账务怎么处理?
您好,当然不是原价,最后就是账面价值去卖,很低价格卖,还得有资料说明的 固定资产提前报废可以税前扣除吗?可以采用专项申报的方式在所得税税前扣除, 参考国家税务总局2011年25号公告规定. 固定资产报废、毁损损失,为其账面净值扣除残值和责任人赔偿后的余额应依据以下证据材料确认:(一-)固定资产的计税基础相关资料; (二)企业内部有关责任认定和核销资料; (三)企业内部有关部门出具的鉴定材料; (四)涉及责任赔偿的,应当有赔偿情况的说明; (五)损失金额较大的或自然灾害等不可抗力原因造成固定资产毁损、报废的,应有专业技术鉴定意见或法定资质中介机构出具的专项报告等.
那100万的固定资产,卖3万怎么做分录
您好,企业将固定资产对外出售,转让,需要按照转让价款全额缴纳增值税,并不是按照转让净收益(并不是按照差额)缴纳增值税。所以,企业将固定资产卖亏了,也是需要缴纳增值税。 将固定资产转入“固定资产清理”科目(注意相关备抵科目一并结转); 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备(如果有) 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 (或分录反方向)
如果没有卖呢?也已经折旧完
您好,折旧完了,我们没有设残值的话,那好办了,现在账面就是0,根本不用处理