是的,依描述,是24年2月至25年1月

新公司建账日期所属期是24年10月。那个税申报是10月开始给所属期9月申报的。工资是从24年10月开始发9月份的工资。那么我个税申报是否填0?然后10月的账务是不是先做实际支付工资的分录:借应付职工薪酬,贷:现金。再计提10月工资,借:管理费用,贷:应付职工薪酬
请问老师,企业的工资实际应该是当月计提下月发放,但是前面会计做成当月计提当月发放,在24年年末应付职工薪酬科目期末为0,现在做1月账,12月工资是在银行发放,请问我这个怎么处理,现在换了财务软件,期初的应付职工薪酬就是0
老师申报残保金,如果本月计提工资,下月发放,残保金工资总额应填写职工薪酬贷方年总额还是借方年总额
姨,请教一下 1、24年12月份计提年终奖13100元,挂在应付职工薪酬; 2、25年1月份未发放不做如何账务处理; 3、25年2月份盘亏库存员工进行赔偿6970元(冲减应付职工薪酬); 4、2025年3月份通过银行发放6130元(冲减应付职工薪酬)因跟工资一起发放到当期计提金额比实际发放的要打,这是应付账款应该出现负数(手工账)
职工薪酬支出及纳税调整明细表有个疑问,工资薪金支出,次月发放工资的,第一个问题:账载金额,就是填24年度应付职工薪酬-应付工资的贷方累计数吗 (即使24年1月有冲多计提的23年12月工资)
老师,我想问一下就是做N账,怎么做比较好,要不要打记账凭证什么的啊,还是就单纯记账。
支付工资时,银行存款的对方科目是应付职工薪酬工资还是管理费用工资?
20万里拿55%的股份是投了多少
请问老师,个体户注销存货可以算老板自有物品不交税吗
简易注销时股东分配是在取得清算证明之前还是取得清算证明之后
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
谢谢老师回复!还有一个问题,请问应付职工薪酬取数是只提取工资金额吗?是否包含员工社保和公积金?
是只提取工资金额,不包含员工社保和公积金
好的,感谢老师回复!比心!
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!