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老师,请问一下我报增值税,但是系统出来的数据销账是错的,这个应该怎么弄呀

2025-10-01 13:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-01 13:31

您好,是我们开票的金额特别大么,改为正确的,我们也遇到过,税务是这么答复的

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快账用户1326 追问 2025-10-01 13:37

就自己按照正确的金额改正就可以哈

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齐红老师 解答 2025-10-01 13:38

您好,是的,跟税务确认过的,系统带出来的不一定对

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快账用户1326 追问 2025-10-01 14:14

老师你好,我想咨询一下,我们这个进项我按照我的用途填的,但是系统始终显示说我有三张电子民航的发票

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快账用户1326 追问 2025-10-01 14:14

民航的发票可以抵扣进项吗

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齐红老师 解答 2025-10-01 14:17

 您好,因为你公司是小规模纳税人,所以民航发票不能抵扣进项税,系统提示是因为发票可能被误勾选了,你只需要登录增值税发票综合服务平台把那三张发票的勾选状态撤销掉,然后申报时只填收入别管进项就行了

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快账用户1326 追问 2025-10-01 14:20

我们是一般纳税人,我都没有勾选,但是我填表的时候就说我可以抵扣

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快账用户1326 追问 2025-10-01 14:21

那我可以就直接抵扣吗,这个开的是电子客票行程单

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齐红老师 解答 2025-10-01 14:23

 您好,那这三张电子客票行程单就可以抵扣,前提是得是员工因公出差的。系统提示你可以抵扣,说明它识别到这些是合规凭证,你直接抵扣就行。计算方法是(票价%2B燃油附加费)÷(1%2B9%)×9%,这个算出来的税额填在增值税申报表附列资料二的第8b栏或者第10栏里就行了

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快账用户1326 追问 2025-10-01 14:27

好的,系统里直接就出来数据叫我抵扣了,我就直接抵扣了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-01 14:27

哦哦,可以抵扣的哦

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没有问题,这个是自动按10栏*3%算的这个
2021-01-16
你好,这个是上一个月的应补税款,你在30栏填写和他一样的金额就可以了。
2021-12-13
您好,可以在本期应纳税额那里修改
2021-04-13
25栏的那个金额是你上一个月主表里面的应补税款,你看一下你每个月30栏和25栏填写一样的嘛,只要是填写一样的话,它出来的都是正确的,如果填写的不一样的话,它出来的就是不正确的,你如果每个月正常交税的在30栏和他填写一样的就行了,就不要管了。
2023-03-10
你好 四舍五入的差异没关系
2021-04-15
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