您好,是我们开票的金额特别大么,改为正确的,我们也遇到过,税务是这么答复的
老师,您看一下我点增值税申报,系统自动出来这个数据,请问是否有什么问题呢?
老师,我申报本期增值税的时候,弹出错误信息说这两个地方数据要一致,请问这两个地方数据分别代表什么意思呀?下面那个数据是默认出来的
老师好,我做增值税申报,出现了一个情况,在报税系统中,应缴增值税是35222.55,可是账上增值税发票上的税额是35222.54,我试了一下报税系统中还不能修改数据,这个应该怎么处理呢?谢谢指导。
老师你好,增值税主表系统出的数据跟我实际的数据不一样,该怎么整改?21193.37是上个月交的税款是缓缴增值税,但是我一共欠的增值税是这个数20793.07这个表我该怎么整改?
郭老师,一般系统上根据税盘上的数据应该没错哈,但是这个有点麻烦,怎么也算不出那个数据啊
老师您好,请问一下,公司盈利交几个点的企业所得税,是小微企业,
老师公司开民宿买房可以贷款吗
老师 公司雇的临时工,因工伤住院了,医院把发票来给个人了,可以走公司公户报销么
老师您好!个体户用公户给个人转款,算是个体户的营业额吗?
个体户能开专票吗吗吗???
老师咨询下 个体户查账征收现在做8月份账,8月份有自然人转的货款收入,这些收入都不需要发票,8月份忘记了找供应商开进项发票,但是收入也产生,商品也发给客户,针对于库存商品这一块怎么做账呢 给供应商也支付的有货款
老师,这个ppt里第一列,年预算我应该怎么填呢?是填年预算的期末余额呢,还是填年预算的期初余额加收入合计呢?
企业支付残疾人保障金怎么入账
宾馆小规模增值税纳税人,第三季度申报增值税,开票为21544.27元,在申报增值税的时候,系统在服务,不动产,无形资产销售额这分类自动填的数值为1696.04元,以前没有遇到过这样的情况,现在我是直接按开票金额直接修改填写吗?
老师,工会经费应该公司交,还是员工交?
就自己按照正确的金额改正就可以哈
您好,是的,跟税务确认过的,系统带出来的不一定对
老师你好,我想咨询一下,我们这个进项我按照我的用途填的,但是系统始终显示说我有三张电子民航的发票
民航的发票可以抵扣进项吗
您好,因为你公司是小规模纳税人,所以民航发票不能抵扣进项税,系统提示是因为发票可能被误勾选了,你只需要登录增值税发票综合服务平台把那三张发票的勾选状态撤销掉,然后申报时只填收入别管进项就行了
我们是一般纳税人,我都没有勾选,但是我填表的时候就说我可以抵扣
那我可以就直接抵扣吗,这个开的是电子客票行程单
您好,那这三张电子客票行程单就可以抵扣,前提是得是员工因公出差的。系统提示你可以抵扣,说明它识别到这些是合规凭证,你直接抵扣就行。计算方法是(票价%2B燃油附加费)÷(1%2B9%)×9%,这个算出来的税额填在增值税申报表附列资料二的第8b栏或者第10栏里就行了
好的,系统里直接就出来数据叫我抵扣了,我就直接抵扣了,谢谢老师
哦哦,可以抵扣的哦