你好,上面25栏那个是填你上个月的应交税费,期末未交税是本月销项减进项的应交税费
老师,我申报本期增值税的时候,弹出错误信息说这两个地方数据要一致,请问这两个地方数据分别代表什么意思呀?下面那个数据是默认出来的
因为是税局系统的原因,就是本期销售情况明细那里,那个表上那个数据,导入的金额都是正确的,跟开票系统的也是一致的,但是到主表的时候他带进去的数据就差了一分钱,但是主表销项税额这里是不能修改的,所以说今年这样累计下来差了两分钱,就是纳税申报表上留抵的比账上多了两分钱,要不要调账? 就是我账上的科目数额没有做错,税局系统的原因导致的,申报表上比账上多两分钱,申报表上的留抵是376187.32,账上的留抵是376187.30(应交税费-应交增值税科目 借方余额)
各位老师,大家晚上好,就是一般纳税人,申报增值税的时候,有附表四上面有个二、加计抵减情况,在序号6的本期发生额里面有个数据170.84,本来是这个月销减进是4495.3,但是应纳税额合计里面是4324.46,然后表四里面有170.84,我想请教一下各位老师,这个170.84是个什么意思呢。请老师们指点一下,谢谢
请问分局给了21年和22企业所得所得税数据,让我更改这两年企业所得税年报,我根据他的数据填好企业所得税年报表了,税款也已经缴纳了,请问我下面还要做什么工作吗,(我的意识的这两年的企业所得税年申报表上我改了一个数据,会不会导致其他地方有什么变动,需要我完善这个工作呢)?还有就是分局说弄好了之后把东西带过去给他看看,我带啥给他看呢
老师,我想问下,我按照账面的收入去申报增值税的时候,税务那边出现这个销项数据比对不一致但是我们收入的确认不是按照发票来的,那我该怎么保持账表一致呢
老师,这种类型解题步骤是什么啊?思路是什么,为什么准许扣除的借款利息要✖️2
老师,六税两费啥意思呀,包括哪些
老师麻烦问一下 公司注册资金500万 A股东占股95%现将名下股份出售 按多少申报合适
老师,高新企业研发领料,研发过程有收入,分录这么写呢?
个人社保如何做账处理
谁有报中级会计会计工作经历证明和会计聘任证明范本传给我或者在哪里能下载
老师,如员工代付的费用,当月没有报销,隔月才报销,这次费用要暂估吗?还是可以直接按报销当月来做损益
老师好,请问小规模纳税人4到6月开票金额12万,现在电子税务局显示本期税费0,请问之前计提的增值税怎么处理?摘要写什么?
老师好,公司社保完税凭证和实际缴纳社保不一致,该怎么做账呢
老师,进出口贸易财务工作流程是怎么做的?