同学你好, 红冲发票对应的 税局系统的 进项税额转出, 因此。如果以前的篮字发票已经认证的话。 收到红票后,也做 进项税额转出,不用冲销进项税额
你好,老师,我公司是购货方,之前月份已经认证,这个月在申报表做了进项转出,收到红冲发票后,做红字借:库存商品,应交税费-进项税,贷:应付账款,就可以了吗?
请问:我们2月份只开了一张红字负数发票(原始发票是去年12月份开出去的,今年2月份退回了),2月份没有其他收入,对于这张负数发票的凭证:1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲,还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证?2、如果后面再做凭证的话,那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗?3、做红字凭证后,预计的红字税费的分录怎么写呢?
老师你好,麻烦帮我看一下我的科目余额表,5月都好着呢,但是到6月份库存现金贷方发生额为负数,我只是在6月份冲红3做的凭证,借:主营业务成本1886000贷库存现金1886000,6月做同样的分录,然后金额是负数而已。请问我这是哪里出问题了呢?如何调账呢?
老师,我之前七月份有一份进项票已经认证并抵扣了,八月份这张票红冲掉了,现在我纳税申报的时候这部分款让我重新补交增值税和附加税了,我应该怎么做账?是在八月份补提增值税和附加税吗
老师,我们是一般纳税人,4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?4月分录:借:库存商品应交增值税~进项税额贷:应付账款5月分录:借:库存商品(红字)应交增值税~(进项税额转出)贷:应付账款(红字)可以这样做吗?还是不用做进项税额转出,直接按4月份的原分录在5月份做一样然后红字就行吗?
有初级证,非会计专业考中级 每天需要学多长时间?
老师您好!请问个体户通过对公账户还银行贷款,能让银行开票吗?
老师国庆节日好,第三方公司指导研发费用,开来发票怎么入账?
我司在9月5号采购了一批货,随货同行单的时间是9月5日,9月8号这批货我司验收入库,供应商在9月10日开了发票,结果我收到发票和随货同行单的时候,发现该张随货同行单其中一个品的单价有误,但发票上的单价无误,反馈给供应商,供应商针对这一个品重新开具一张正确单价的随货同行单,但是随货通行单的销售日期变成了开具当天日期9月25日了,请问这种更换随货同行后它的日期比开具发票的日期要晚,会不会有虚开发票的风险?
老师,65题的e选项为什么一定要是专票呢?如果E选项改为提供餐饮服务的一般纳税人从小规模纳税人处购进农产品取得增值税普通发票,以发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额,对吗?为什么?
资,成,费,成是什么意思来呀,资成费债权收我怎么有点闹不明白呢[叹气]
你好,老师,我们是白酒企业,外包装加酒的成本是120,价格定在多少合适啊
职工取得专业职称比如中级证书,公司因此奖励的奖金可以计入职工教育经费吗?
我们先预付了货款,回来发票时,会计又记成应付账款,现在应该怎么消账,摘要怎么写
我们购入10件酒,对方发票开了9件,说是赠送1件。但我们收到的是10件,这个发票也应该开成10件才对吧?
财务帐这样做 借 库存商品 红字 贷 应交税费应交增值税进项税额转出 预付账款 红字
老师,改正后,这几个对吗?
首先, 正确 的做法,应交税费 中 增值税的3级科目,都应该有余额的,因 此,你这个月应交税费=26.63 不是把 进项税转出给转平。 其次,现在实务中,有些实务老师也教大家把3级科目转平。如果想采用这种做法的话。 应该是如下分录: 借:应交税费-应交增值税-销项税 2067.09 应交税费-应交增值税-进项税额转出 56.47 贷:应交税费-应交增值税-进项税 2096.93 应交税费-未交增值税 26.63 再次, 次月交增值税时 借:应交税费-未交增值税 26.63 贷:银行存款 26.63
附加税的部分,单独计提就行