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老师,麻烦帮我看下,六月份收到红字发票,我做的凭证是冲库存和应交增值税进项,然后七月份的申报表里抵扣出来后,我应该怎么做?我6月份是不是就做错了?

老师,麻烦帮我看下,六月份收到红字发票,我做的凭证是冲库存和应交增值税进项,然后七月份的申报表里抵扣出来后,我应该怎么做?我6月份是不是就做错了?
老师,麻烦帮我看下,六月份收到红字发票,我做的凭证是冲库存和应交增值税进项,然后七月份的申报表里抵扣出来后,我应该怎么做?我6月份是不是就做错了?
2025-10-01 13:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-01 13:49

同学你好, 红冲发票对应的 税局系统的 进项税额转出, 因此。如果以前的篮字发票已经认证的话。 收到红票后,也做 进项税额转出,不用冲销进项税额

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齐红老师 解答 2025-10-01 13:51

财务帐这样做 借 库存商品 红字 贷 应交税费应交增值税进项税额转出 预付账款 红字

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快账用户7020 追问 2025-10-01 14:36

老师,改正后,这几个对吗?

老师,改正后,这几个对吗?
老师,改正后,这几个对吗?
老师,改正后,这几个对吗?
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齐红老师 解答 2025-10-01 14:52

首先, 正确 的做法,应交税费 中 增值税的3级科目,都应该有余额的,因 此,你这个月应交税费=26.63 不是把 进项税转出给转平。 其次,现在实务中,有些实务老师也教大家把3级科目转平。如果想采用这种做法的话。 应该是如下分录: 借:应交税费-应交增值税-销项税   2067.09 应交税费-应交增值税-进项税额转出   56.47 贷:应交税费-应交增值税-进项税   2096.93 应交税费-未交增值税       26.63 再次, 次月交增值税时 借:应交税费-未交增值税   26.63 贷:银行存款    26.63

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齐红老师 解答 2025-10-01 14:53

附加税的部分,单独计提就行

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你好。5月没退货,不需要冲回库存商品等
2024-06-06
您好!举个例子4月份发票是并且已经抵扣了金额是50000元,税额是6500元。4月份会计分录借:库存商品50000应交增值税~进项税额6500贷:应付账款56500 5月份红冲了会计分录是 借:借:库存商品-50000 贷:应付账款-56500 应交增值税~(进项税额转出) 6500,这样做比较合适,您上面的:借:库存商品(-50000 应交增值税~(进项税额转出)-6500 贷:应付账款 -56500 这样也是可以的
2024-06-06
学员您好,如果是6月开具了红字信息表,那6月就要做进项转出的 6月份账务处理 借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-应交增值税(进项税转出) 正数 7月申报6月增值税时做进项转出 7月收到蓝字发票账务处理正确
2021-07-12
你好;这个是因为红冲发票的;借银行存款贷应交税费-应交增值税
2023-07-04
你好   你开红字信息表出去 。 你做 :借库存商品贷应交税费-应交增值税 -进项税转出  然后收到红字发票 :借库存商品   负数 贷  预付账款负数    
2021-05-31
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