你好,你主营是销售二手车还是买来自己使用的固定资产?

老师,我们2011年够了一辆车,到今年5月份还有32000折旧没提完,但是公司把这辆车卖给个人,二手车市场开发票4万,又重新购入一辆新车请问怎么入账呢
老师,公司去年7月份购入1辆车,今年3月份过户转让给个人,这个账务处理是怎么做
老师:您好!去年公司从个人处购买了一辆40000元的二手车,做为公司固定资产入账,到今年三月份已经计提折旧10000元,因为公司要注销,这辆二手车四月份就出售了,出售价格是5000元,请问老师,账务应该如何处理?
老师,公司是小规模,2021年购入的车辆,今年1月份卖了,还未计提完折旧,怎么做账务处理?
老师你好我想问一下,我现在能开23年12月的租金收入发票么,租户没交来租金,我去年12月没做处理,今年5月份交来的是去年12月到今年5月半年的租金,这个我账务还有税务怎么处理呢
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发,又退回 收到款 借:银行存款1000;贷:其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借:其他应付款1000,贷;应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000,贷管理费用1000 哪里错了,怎么调整分录,现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
一个公司 一个基本户,请问给对方付款,可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有,发我一份吧
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款,赔款按照13%交税还是按照6%呢
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
支票最低签发额为1000?是现金支票么?
老师,纳税申报系统,进项税额转出没有带出来,强行申报后还是显示申报不匹配,现在可开票额度为零,怎么处理呢?
你好老师,我们23年收入825万 元成本是1275万元税金及附加是6867元,管理费是187万元,财务费用是1176元,营业利润亏损638万元,因为买地皮,政府补贴686万元,导致利润总额是472万元,缴纳企业所得税是根据补贴的全额缴税还是净利润缴税
老师,我公司支出的地址费用,怎么写分录
买的打包带打包箱 塑料膜 做什么科目?
老师请问,一个公司里面有3个不同的项目,8月的时候有一个项目有收入了,成本不够,我就把另外两个没收入的项目成本结转了一部分,现在年末了,那个项目的又有成本进来,现在我能把原来那两个没收入的成本冲回存货吗?
不是主营,我们公司从二手车市场买的车用来公司使用,这个19年12月份到今年是不是之前已经提足折旧了,我们直接不用提折旧了,我们公司是小规模纳税人不抵扣进项
借固定资产贷银行存款125000, 然后次月开始折旧,借管理费用等 贷累计折旧,需要折旧,要不这个车没法影响你的利润。按照剩余使用年限折旧 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产125000, 借银行存款8万, 贷固定资产清理8万/1.01 应交税费,应交增值税80000÷1.01×1%
汽车折旧是5年对吗,那19年12月份的车按照5年计提折旧的话是不是就从20年开始算5年,然后到25年5月份购入是不是就按125000➖残值来➗5年来计提剩余折旧?
新车的话,是5年。你这个旧车,按照剩余使用年限,如果不知道的话,你问下对方什么时间买来的 他虽然是19年生产出来的他但是他不一定出厂的当月就能销售出去。
我看了登记证书上新车是20年1月17号登记上牌的,是不是用我购买价➗以剩余使用年限
对的是的,可以这么做的