您好,小规模纳税人9月30日开的数电普通发票没同步到申报表导致比对不通过,申报表灰色改不了数据,可先登录电子税务局进入增值税及附加税费申报(小规模纳税人)界面,若用的是确认式申报,有未开票收入可点对应销售额输入框补录,要改其他数据就点右上角“我要填表”切到填表式申报;补录式申报能直接补录未开票收入等数据,改特殊数据也切填表式申报;填表式申报可直接点对应栏次改数据,把9月30日发票金额填到“其他增值税发票不含税销售额”栏次,改完提交,若有比对异常,提示类可点“强制提交”,强制类要按提示改完再提交,要是申报期没过但改不了,检查报表是否完税,完税需删后续报表再撤销申报修改,
请问下老师:今年6月初时税务专管员联系告知我们4月抵扣的有一家公司的发票失控,让做进项税额转出 ,当时5月份的报表已申报完成,直接去大厅更改的4月申报表并补齐了这笔税额, 结果7月申报6月报表时以为自动更改数据了,就没管它,今天准备申报7月份报表时发现数据还是没调整过来,应纳税额和已交税额那里都还没有加上之前补交的这笔数额,这种情况怎么办
一般纳税人开了一个点的票 然后申报的时候读不出一个点的 自己填比对不通过 怎么申报呢 还有就是申报表是不是不能填负数 那我上个月红冲了八月份发票 上个月开出去的税小于红冲的税 怎么申报 不能填负数
老师,21年6月的时候小规模纳税人找税局代开了一张专票,税率1%税额176专票开的是灸疗床电控系统开发,由于当时不知道代开发票的时候已经扣了钱,我申报4到6月小规模增值税申报表又扣了一次,今年22年4月申报小规模增值税申报表24 25 26 27栏都是负数,我要怎么修改21年4到6月的纳税申报表?
公司四月份之前是小规模纳税人,开的专票也都交过税了,等到4月份的时候转成了一般纳税人,但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲,这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法,这个是不对的,需要到大厅申报,但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报?
老师,我们是一般纳税人,在6月10日到时候,开具了电子专票30万,其中 14405元 开错了,当月申请红字发票申请了,但电子专票没有了,在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候,这个金额的增值税也交了,那么在8月增值税申报表一 数据没填写,现在需要申报9月份的了,9月份没有开票, 财务报表怎么填写?直接写负数吗?
不是公司股东 可以公司打投资款吗
老师,接上个问题就按算出来的开发票
老师,新开有限公司,做贸易,手套,工地的消耗品等,如果经营范围将来要加租赁,新开公司名字需要注意什么
老师,新开有限公司,做贸易,手套,工地的消耗品等,如果经营范围将来要加租赁,新开公司名字需要注意什么
不是公司股东个人给公司转款项的 记什么科目 可以给他开发票吗
老师,我新接帐,前面的会计将公司社保直接借费用贷银行存款了,我需要改过来吗?
老师好,公司要注销,未分配利润利润3万,付给股东24000 代缴个税6000元,这个怎样交税
老师,你好 公司免费发给客户的样品怎样记账
公司账户转到个人账户,这个人也不是公司员工,是我们供应商,金额在一千左右,怎么做账
老师,请问一下,我们是卖汽车的,我们厂区门口铺地板砖还有工人的钱,我们怎么支付合理?
意思是和对好了,点强制申报吗?
怎么切换填表式申报
您好,如果数电发票数据已确认和实际开票情况对好,只是申报表没同步导致比对提示异常,先看异常类型:要是提示类异常,在申报界面直接点“强制提交”就能完成申报;要是强制类异常,得先按提示改对数据(比如确认发票金额填对栏次),改好后再提交,实在改不了就联系税务局处理。 登录电子税务局,点【我要办税】-【税费申报及缴纳】,选【增值税及附加税费申报(小规模纳税人)】进入申报页面,若系统默认是确认式申报,直接点页面右上角的【我要填表】就能切换到填表式申报模式,之后可直接修改申报表数据。
二季度有未达到起征点销售额的金额情况,增值税申报表本年累计不含税销售额和我的账上差了这个金额,是正确的吗?
您好,不正确,未达起征点的免税销售额需填在申报表“小微企业免税销售额”或“未达起征点销售额”栏,账上要先记应交增值税再转入营业外收入或其他收益,申报表本年累计不含税销售额应和账上主营业务收入等相关收入科目的累计数一致,差了未达起征点的金额说明申报或记账有误,要核对申报表填写栏次和账务处理是否正确。
是填在未达起征点收入那一栏的,第一栏金额就没有加上这个数
您好,没错,未达起征点收入填在对应栏次后,第一栏“应征增值税不含税销售额”本就不会加上这个数,因为第一栏不包含免税的未达起征点销售额。
那就是说申报表上看累计的收入,第一栏合计要把免税销售额那栏加上,和我账上的收入金额一致,就是正确的吧?
您好,对,看申报表累计收入是否正确,要把第一栏“应征增值税不含税销售额”和“未达起征点销售额”(或免税销售额栏)的累计数加起来,这个合计数和你账上的主营业务收入等相关收入科目的累计金额一致,就是正确的。
好的,谢谢老师!打扰了
希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!