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请问收到甲公司钱,100万,只是从我们账户上过,我们公司再帮他打给材料方100万,这样分录怎么写

2025-10-09 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-09 11:22

收到和代付款,都挂其他应付款-甲公司

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快账用户5247 追问 2025-10-09 11:25

我们公司会不会产生税

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快账用户5247 追问 2025-10-09 11:27

可是我们是代甲公司支付给乙公司账户,发票也是乙公司开具

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齐红老师 解答 2025-10-09 11:29

你们公司没有税的,只是代收代付

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快账用户5247 追问 2025-10-09 11:35

我们帮他代采购材料,材料再卖给他,后面会稍微挣点利息

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齐红老师 解答 2025-10-09 11:36

收的利息计入其他业务收入就行

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快账用户5247 追问 2025-10-09 11:42

那材料公司给我们开具材料清单发票了怎么做账,我们还得按照发票采购商贸先入库再出库

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齐红老师 解答 2025-10-09 11:44

发票开给你们公司,你们还得开票给甲方,那么就算是正常销售了,不是代买了

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快账用户5247 追问 2025-10-09 11:56

那我这个收到和支付的时候怎么做分录,收到甲公司100万,直接我公司付给材料方100万,材料方给我公司开票,我公司给甲公司开票

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齐红老师 解答 2025-10-09 11:58

你们开票做收入,销售材料结转销售成本

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你好 这边收到钱 借:银行存款,贷:其他应付款 转出去时 借:其他应付款,贷:银行存款  
2024-08-05
同学你好 没事 冲减就行了
2021-05-24
同学,你好 借:银行存款 贷:银行存款
2022-07-26
你好;    那你货物收到了吗 ?  不对 ;  关键是看合同 和你们 实际收到货物是哪个地方发给你们来判断怎么付款和开票; 避免虚开哦  
2022-11-14
同学,你好 要求我们把这100万还回到国债贷款的账户,你们之间有真实的业务吗?
2024-06-06
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