不能,都是计入应付职工薪酬的哈
之前挂的其他应付款个人我10万,现在可以调到应付职工薪酬吗,然后报个税税吗
老师您好!我公司是小规模纳税人。有其他合作单位的项目从10月起挂靠在我司。但是10月-11月的收入在12月才报数据给我们,工资也是没有计提。可以把10月-11月的确认收入放在12月挂账作应收账款,员工10-11月的工资挂账作应付职工薪酬吗?以下分录是否正确呢:确认收入时时:借:应收账款 贷:主营业务收入 计提工资时 借:劳务成本 贷: 应付职工薪酬。 老板私人垫付工资:借:应付职工薪酬,贷:其他应付款
老师请问一下:其他应收款有10多笔挂帐是发给兼职人员的编制费 属于工资 请问可以这样做吗?如果不可以,要怎么做? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-
老师请问下法人在其他公司任职呢,然后自己的公司没有做工资,然后自己公司报票,走其他应付款-法人可以吗
老师,请问一下往来可以对冲嘛?比如原来法人是 A所有工资费用什么其他应付款都是法人。然后我刚接发现法人23.8月换人了,但是2024.1-9其他应付款还是原来的法人。导致新法人转账出去支付工资货款什么变成其他应收款了。 能不能借 其他应付款原来法人,贷其他应收款新法人。调整一下
老师,小规模纳税人增值税申报无票收入在哪里填写,还有开票抵无票金额在哪里减少填写
老师你好!之前边角料没有回收入库冲成本,现在还可以补冲其他业务成本吗
贸易出口,查询进项发票是否已稽查,在哪里查,没稽查是否不能办理退税
例如九月工资表上有400人,其中20名员工当月全月缺勤个税申报了零工资个税申报了420人工资表上只有400人那么企业所得税季度末人数填420吗这二十人是请假不是离职
请问老师,吸收合并注销,税务注销可以在电子税务局操作吗?具体流程
6000万的居间费用要怎样做筹化
小规模纳税人差多少成本票怎么算
老师好,我们公司去年报税的时候,财务报表里应付职工薪酬这块就没填报,但是每个月个税申报都报过税,这种情况应该怎么改?
老师,我们在2025年7月收到了40万的运输发票,有18万是2024的运输费用,在2024年的时候已经暂估了此部分费用,2024企业所得税汇算时也调增了,用的小企业会计准则,该如何账务处理呢
实收资本缴纳最新政策
应付职工薪酬太多会怎么样?
不怎样,据实做账就行