你好,是的,就是这样做了。

老师,我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-A 付款给往来公司时 借:应付账款—A 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对
老师,我想请问一下,我们现在有一笔是找别的公司开进来的苗木发票(免税),就是库存商品,然后6月份对方开了票过来然后我们7月我这边付钱出去了,想要把这比进到第二季度的成本里去分录我应该怎么写! 借库存商品25W 贷银行存款25W 实在有点晕,麻烦老师指点
老师,我们仓库那边接手过来的时候,仓库有一批医疗物资,但具体数量金额,开始的时候也没统计没盘点,后面我们又购进了大概五百万的货,但这批货也盘点的不是很清楚,现在有些是卖出去的,有些是直接拉过来没入库 直接送出去的,卖出去的部分有自己买的也有原来仓库就有的,这个做账不知道怎么处理,我应该怎么办?
老师您好!我4月份暂估的商品当月卖出去了 ,5月开的票我冲了暂估,然后在按发票做账,怎么库存数量还在?是需要把4月的结转成本哪个分录也要红冲吗?我做的 借:库存商品-973.44 贷:应付账款—应付暂估款-973.44 然后做了一笔 借:库存商品973.45 应交税费-应交增值税-进项税额126.55 贷:银行存款1100
老师您好,我想问一下,就是我们公司购进库存商品以后,嗯转手就卖给对方了,然后对给对方开了发票,然后我们销售的这个分录怎么做,然后那个款项也打给我们了,我们是不是做借银行存款贷主营业务收入贷款的应交税费,应交增值税,借应交税费应交增值税贷营业外收入,政府补助,同时做借主营业务成本贷库存商品
二季度的企业所得税怎么更正
单位同事加班后出去吃了一顿饭,这种情况是用饭店的发票做为原始凭证吗?应该怎么做会计分录?
张三在别的地方有工资,一年的工资差不多13万了,他现在做个13万的奖金,这13万的奖金,这是算10个点呢,还是算20个点?
老师:我想问一下,给A公司付了款,发票没开,现在A公司改名了,挂的预付怎么处理?
老师你好,我想问一下就是买小轿车一公司里面一买。没有说有数量限制吧,现在我们是建筑公司,我们公司名下有6辆车了。如果再买的话,在乙公司的名义去买,这样不影响吧?
老师,如果聘用的残疾人已经退休,领到退休金,还要给交社保吗?还能用来免残保金吗?
金属制品生产企业增值税税负率在多少算是正常?增值税税负率今年比去年浮动多少税务局系统会预警?
老师,假如库存商品账面价值90万元,市场价值100万元,我把库存商品用于市场退广,借:销售费用103贷:库存商品90 应交税费—增值税13.汇算清缴时候视同销售收入100,视同销售成本90万,调整应纳税所得额10万元,是不是还要在A10500表格其他行,调减10万元
老师你好 咨询一下 就是公司有个老板弟弟之前是在公司做事,后面没做了,老板让一直给他交着社保的 请问我这个情况能不能不给她造工资,直接交社保就好?
法人可以担任其他公司的办税员或者财务负责人吗
那什么样子的情况下结转成本呢
你好,你卖出去的时候结转。
老师我是有个销售发票是10万钱没有进来呢这种情况下是不能结转成本的吧?
你好,可以结转只要卖出去,不管有没有收到钱
借应收账款10万贷主营业务收入88495.58。应交税费销项11504.42
你好,嗯。分录没问题。
借主营业务成本贷库存商品我不知道金额是多少老师
这个老师这个结转的成本分录是多少呢?
金额是多少呢是有比例嘛?
你好这个看你卖掉了多少 比如你买进来100个,100块钱,1块钱一个。 然后你现在卖出去60个,卖的1块2一个,那么你的成本就是60块。
老师我知道我是要看这个销售发票是卖出去的数量,然后乘以我的成本单价就是我要结转的成本价格是吧?
你好,是的,就是这样了。
那还有的我的货已经卖出去了但是客户没有让我开发票呢?就是不用结转成本吧?
你好,要结转。跟是不是开票无关。
那只要当月卖出去的货就要结转成本那我只是不是去系统倒出进项存的明细
你好,是的。是根据进销存来。
我们的药的品种有40.50种类当月卖出去有15个种类我不会要一个个查购进单价分别结转成本吧
你好,是需要这样做了。
好的老师我还有一个问题就是确认收入这个我当月卖出去的货不管开没开发票给客户都要确定收入嘛?
还是说等开票了在确定收入也行
你好,实操中虽然有人开票了才确认 但是按规定,货物所有权转移就要确认。