可在借方发生额与贷方发生额填数,无余额

老师,我在快账里做了一个月的账,我没有设置初始余额,可是为什么利润分配和本年利润会有期初余额的,现在我看了资产负债表不平,就是因为这个原因,怎么处理呢
郭老师您好,我们接了个新公司的账,有8月的科目余额表,我建账就从9月开始,把科余表期末数录在我建账9月的期初余额里就可以,对吗?年初、本年累计借方、本年累计贷方不用管,也就是录有期末数的,录在我的期初余额里,对吗?还是应该怎样郭老师?
老师,因为前期第二季度的管理费用多入账了,不小心在第二季度的账务进行处理,而没有在第三季度调整,导致现在申报第三季度利润表时,本年累计数相差那笔多的费用,那本期(第三季度)发生额要减去那笔费用填列麽?还是如实填列本期发生的,这样本年累计金额就有和软件里的不一样了。
老师,我建账时利润表只有管理费用有1500元,我在快账中期初设置中,管理费用-办公费借方本年累计和贷方本年累计都输1500元是否正确?为什么我在报表中数据未显示?是否录入错误?
老师,这个设置是不是设置反了呀,我这几个贷款,期初是有那么多的钱,那我还款了,累计数不应该是放在借方吗?但是我放在借方了金额数反而变大了。老师,我是今年9月份建账的,这几笔款都是年前借的款,不知道能不能用最初的借款金额写在期初建账里面,谢谢老师解答
单位给员工交的中国人寿的意外伤害保险。因为有员工受伤,中国人寿给单位转来的保险赔付如何做账呢,单位又把这个钱付给员工了,如何做账呢
请问一般商城赠送的积分,比如200,在商户消费,200,请问怎么做账务处理
想问一下,企业是生产工艺品,还有公仔之类的。他收到模具加工费发票,这样正常吗?
没有出货是不是就不用挂应收
为什么SAP系统,在年末必须进行科目余额结转呢?
给工人上的人寿的意外险,收到保险赔付,支付给工人保险赔付如何做账呢
老师,请问一下,购买了一批包装材料 ,开模费是600元,但是他买购3万就退,但是现在要付钱,这个怎么做呢,是先把这600元摊到材料里面,到时在减应付账款吗?
老师我们是小规模公司12月红冲了一笔60多万的专票,这个专票是9月开的,4季度销项就成了负数,这个红冲的专票能抵扣普票的销项吗?
老师,我想问一下,租房合同里只约定交房租的物业费就可以当做租金,可以这样约定吗?物业公司开的物业费,这个可以正常抵扣吗?
老师,元旦快乐,工作中的问题。北京公司在2024年8月成立,注册资本是10万元,股东1出资95000元占95%,股东2还没出资。2024年10月北京公司两股东转让股权给乙公司,乙公司零出资。乙公司如何做账
我在损益类科目 填了借方本年累计数 和贷方本年累计数。但是设置完后没有带入到利润表里怎么回事。
结束初始化后,再看看利润表