那你看下,换算之前这个美元fob的价格是一样的吗?

老师你好,我们公司现在有好几家公司,财务就我一个人,加上这个月注册的2家影视公司,共6家公司。前几天影视公司老板让我给另一家同行业的开票17万,他们好像是没有按期申报纳税被税务机关拉进走逃失联的黑名单了,税务异常虽然处理了都是黑名单还没放出来,所以1分都开不了,说那边财务不用了要我来处理,所以我现在相当于在透过我们老板和专管员在处理这个事情,电子税务局密码给我了,然后又发给我一张购进影视制作的票21万,其他的所有都没有,我想问下这家公司我应该接吗?如果接,要做好哪些交接?另外加上这家就有3家影视传媒公司,请问做账和报税有区别吗?
老师,你好,现在税务局系统反应的非应征税报关单人民币离岸价总和与我们公司申报的数据差异几千元,我们自检了每笔报关单都是按照出口当月第一个工作日的汇率开具的,这种情况我们怎么说明
老师,你好税务那边下发的税务核查表非应征税务报关单人民币离岸价总和和我们增值税报表申报的数据有差距,是因为汇率导致的,税务那边需要我们说情况说明,这个怎么写
找朴老师解决一下问题,谢! 1、我们老公司已经备案报关出口了,不退税不开票,按这个未开票收入金额:应收账款-16055442.7元来出口 2、目的就是通过免税出口,将这笔应收账款:16055442.7元调平退回给客户 3、所以,需对应调整成本才算合理,我的问题,是否要结合按照往年的毛利率,再倒推这个成本,看合不合理,委外加工票,会对应开进来 4、代理记账公司已经将25年税务汇算清缴已申报,不是按最新的数据申报,即是否那边的账都调在26年了,有没有影响的,要怎么做分录 5、原来的库存商品共有2500万,且暂估了加工票的,但由于金额太大,又想到加工厂全部都是小规模纳税人的,他们去申请开票额度又会引起税局注意, 6、现在的账只需按销售额1605万对应调成本的,那么,这个账能不能调整为本厂生产,如果调为本厂生产的,是否需要考虑料,工,费匹配情况?
老师,您好,请教一下,国税局出口退税科,要我们公司填写25年的出口业务收汇情况表,1、25年出口报关单总金额(美元)是多少, 2、2025年出口的报关单已申报出口退税金额(单位:美元) 3、对应2025年出口的报关单已收汇金额(单位:美 元) 我现在有几个问题不太确定,想请教一下老师,我们报关单是以人民币方式成交出口的,那我在填写出口美元时,是不是要用人民币出口的金额除于当月1日的汇率,来换算成美元呀, 2、客户打款过不,也是直接打款人民币过来的,那我在填写第三个指票,报关单已收汇金额时,是不是也要换算为美元呀,那这个汇率怎么取数呢,是取收汇当月1日的汇率,还是取出口当月1日的汇率来换算呀
收到服务类的发票,怎么入账,后面我们还要像上游开这个服务类的发票,相当于挣个中介费
老师你好 我手上有一家企业,他有出口退税的业务,他税已经退完了,然后他报关单这个月才给我,但是我看报关单上的日期是去年的十二月份 他出口业务还没有申报 这个销售额可以在6月份所属期申报吗?还是在报关单上的日期的三个月之内申报,因为我看电子税务局有提醒说是在报关出口之日起36个月后是同向境内销售缴纳税款
老师,经营范围没有服务的大类,请问增加怎样的经营范围可以开出来服务类的类目发票啊?
生产出口企业,出口货物后,多久内申报退税,可以享受退税政策
长期护理保险税务局说不能税前扣除,要怎么入账呢?放在哪个科目?
购买雇主责任险,怎么做账?
印花税,买卖合同,选哪个类目可以减半呢
我们公司欠外协加工的钱,现在他们的东西又拿来让我们加工,我们给他们开了发票,相互抵后,对方应付我们12629.56,但是对方要把六百多零头抹掉,只付12000 ,请问相互抵掉的部分 我要写个说明附在凭证后面吗,这个说明给老板签字,还是盖公章,抹掉的零头怎么平账
请问老师,我公司购买了一处办公楼,按照买卖合同缴纳印花税吗,税率是万分之三吗
个人所得税 月最大能免除5000,年是6万,如果是涉及到一个人多家发公司的 也是一年6万么
老师,我们都是fob方式出口的,我查了每笔出口的报关单的金额数据也没有错误
老师,您说的我有点儿不清楚什么意思
你申报的数据,这个是什么数据?是增值税的还是出口退税?
增值税的
某某税务局, 你好,就xx问题作出反馈 本单位在某某期间,报关单号xx,fob价格xx美元,汇率xx,人民币xx xx期间增值税申报表申报免税销售额或者免、抵、退销售额xx元
最后两个的这个人民币的金额都得是一样。
老师,您帮我看一下,这个是税务的反馈情况
老师,系统中的非应征税报关单人民币离岸价总和是怎么测算出来的
根据所属期内你单位的报关单fob价格
那为什么我的会跟他的出现差距呢,我申报的时候是按照报关单FOB价*出口当月第一个工作日的汇率的金额进行申报的
先去查一下的呀。你看下你们的报关单都是按期申报的增值税吗? 然后看一下,他发过来的和你单位的实际报关单里面的是不是一样不就可以了。如果不一样的话,你再提供明细。
按期申报了,税务那边只是提供了一个24年还有25年总的数据,这样怎么查
2024年看24年一到十二月份的, 2025年看一到9
增值税的要看所属期
老师,您说的那种提供明细数据,我开票的数据和增值税申报报的数据是一致的,只是跟系统中的人民币离岸价总和有差距
那你有没有已经出口了,没有开发票就没有申报增值税,是不是有这种情况?
看的是所属期
核查了,没有这种情况
那你就把你查到的数据反馈,给税务局就可以了,没有问题。然后,你提供明细和你税务局那边核对。
老师,这个数据数据明细我怎么能清晰的反馈给税局,样式麻烦老师给我发一下,每笔都需要提供什么数据信息
报关单号xx,fob价格xx美元,汇率xx,人民币xx Excel表格第一列里面写报关单号, 第二个fob美金, 第三列汇率, 第四列人民币。 然后下面写上具体的单号,美元金额汇率人民币金额。
最前面在写上日期。
出口日期还需要反应上吗?
对的,是的。 13:56:19 我又给你补上一个了,最前面再写上日期。