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老师,过节期间把外购的海鲜和月饼送给客户公司,并不知道送给的是谁,请问我们可以按照比例在税前扣除么?需要确认增值税和企业所得税纳税义务么?需要代扣代缴个税么给这个人(不知道是谁?)实操中怎么处理?

2025-10-13 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-13 14:21

那个计入业务招待费,要申报偶然所得税

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快账用户2264 追问 2025-10-13 14:25

都不知道给了谁,怎么来申报呢老师?而且对方也不会给我们他们的身份证信息呀

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齐红老师 解答 2025-10-13 14:26

去税务大厅按综合申报偶然所得

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相关问题讨论
那个计入业务招待费,要申报偶然所得税
2025-10-13
你好 不知您是什么地区啊 现在一般地区第4季度的征收期结束了 实务上你增值税一般可以开票软件做了抄税  电子税局隔天可以看到销售收入的数据 企业所得税收入那查下电子税局申报记录查询下10-12月的增值税申报表 可以得到收入 财务报表可能有的税局可以到月底申报 另外实务中有代账公司是您说的这种方式 但是账务处理要跟上,以后及时更正或是汇算清缴时候申报准确 以免税局检查风险
2022-01-24
你好;    这个 就是虚开发票 ; 如果是 买卖发票说明没有业务真实发生 ;  现在虚开发票     风险很大; 金四都出来了。 简单粗暴的就是说     虚开发票 1万以下  ; 可能罚款5万以下的罚款 ;    虚开1万以上是    5万 -50万不等的罚款。   
2022-11-29
同学你好 这种的企业所得税是按照利润乘以所得税税率来交的
2020-10-09
你收到这个税款,开的发票是什么类型的发票
2021-06-10
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