扣的费用,可计入营业外支出
请问老师,一个这个情况,我们公司用基本户预付货款给供应商,过了几天又退货了一部分,然后供应商把退的货款又退回到公司的一般户,然后给我们开票开实际货款金额,这样操作合理吗,还是开票的要跟每次付款额一致呢
老师付了一个14万的承兑给供应商,实际应付应该是114622.元,供应商应该退给我们25378元,但是没有合适的承兑,所以供应商去贴现,回来扣了470的贴息,退给了我们24908。这个我怎么记账呢?让供应商给我开多少的收据合适呢?怎么记录分录?
老师,挂了应付账款货款为2000元、但是实际我们只给他们付了1200元,还有800元的货物退还给供应商了,那这个应付账款该怎么调
老师你好,我想请问一下,因为我们是接的上一家的单位,商家退回来的货的金额有差异,这叫什么呀!分录又应该怎样做呢?还有个问题是,商家支付的是货款,也少了与上一家单位也有关系,这又叫什么呀!分录应该怎样做呢?
供应商送了一批货给我们,发票也开了,也做了冲账处理了,但是款还没付给厂家。然后呢这批货到最后要退货,退回给厂家,然后我这个账务还要怎么处理啊?
老师,个体工商户经营范围有水泥制品销售,能不能开混凝土C30销售
你好老师:刚进入一家制造型企业,预计明年申请高新,发现它的研发费用没有通过研发支出,直接计入了管理费用,在管理费用下设了几个项目,这样的话,可不可以?
请讲解十月份企业所得税预缴申报修改后的财务报表申报变化怎么填。包括小规模纳税人和一般纳税人。其中本月数和本期数,应该取哪个期的数值。
老师,我的利润表里面管理费用出来负数,这个怎么找啊,是不是账错了
老师,小规模纳税人无票收入3万怎么申报?
9月份工资,10月6日发放的,什么时候申报个税
老师,商贸公司销货可以私卡收钱吗
老师好!请问电子税务局系统里的所有发票都要打印出来吗?有的报销了,有的没报销,怎么才能分清楚呢?报销完的可以从系统里删除吗?
老师,我们抖音平台达人佣金开不了发票,HG这个怎么处理好
进出口企业有一台车需要做报废,我们要怎样处理?
怎么写凭证呢,
负数形式
这样写吗,还是借方正数,借方库存商品负数
借:应付账款 1万 贷:库存商品 1万 借:银行存款 借:营业外支出 贷:应付账款
怎么 写凭证呢,借贷
是负数呀,不知道怎么写
单独冲着-100怎么写
借:银行存款9900 借:营业外支出 100 贷:应付账款 10000
不需要用负数,若用负数 借:应付账款 -100 贷 :营业外支出 -100
那也可以借,营业外支出100,贷应付账款100这样吗
但是这样应付不就多了
就是现在有退货100的金额怎么处理
借:银行存款9900 借:营业外支出 100 贷:应付账款 10000